thu trước của KH

nhuthu2004

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà! e co nghiệp vụ cần cả nhà giúp
Tháng 02 PQN có may quân trang ở XN e và họ đã chuyển khoản 50% HĐ như những năm trước PQN k lấy hđ kế toán XN e ĐK 711, lần này cũng vậy 50% HĐ kế toán XN e đưa vào 711 nhưng tháng 09 PQN lấy HĐ vậy số tiền 50% lần 1 đã đưa vào 711 và kết chuyển rồi vậy giờ em phải xửa lý như thế nào? giúp em với
 
Sửa lần cuối:
Ðề: thu trước của KH

Chào cả nhà! e co nghiệp vụ cần cả nhà giúp
Tháng 02 PQN có may quân trang ở XN e và họ đã chuyển khoản 50% HĐ như những năm trước PQN k lấy hđ kế toán XN e ĐK 711, lần này cũng vậy 50% HĐ kế toán XN e đưa vào 711 nhưng tháng 09 PQN lấy HĐ vậy số tiền 50% lần 1 đã đưa vào 711 và kết chuyển rồi vậy giờ em phải xửa lý như thế nào? giúp em với
Bạn hạch toán ngược bút toán đó lại và ghi nhận dthu.Số tiền 50% đã chuyển đó bạn đưa vào theo dõi công nợ (Nợ 111,112/Có 131)
 
Ðề: thu trước của KH

Chào cả nhà! e co nghiệp vụ cần cả nhà giúp
Tháng 02 PQN có may quân trang ở XN e và họ đã chuyển khoản 50% HĐ như những năm trước PQN k lấy hđ kế toán XN e ĐK 711, lần này cũng vậy 50% HĐ kế toán XN e đưa vào 711 nhưng tháng 09 PQN lấy HĐ vậy số tiền 50% lần 1 đã đưa vào 711 và kết chuyển rồi vậy giờ em phải xửa lý như thế nào? giúp em với
Sao bạn lại cho vào 711 bạn phải cho vào TK 131 và chi tiết từng khách hàng chứ. Bạn làm nhưu vậy là sai rõ bản chất rồi mà. Bạn làm bút toán xử lý kế toán hi mình chỉ biết thế thôi còn hạch toán cụ thể mình chưa biết rõ lắm, xin mọi người chỉ giáo.
 
Ðề: thu trước của KH

Chào cả nhà! e co nghiệp vụ cần cả nhà giúp
Tháng 02 PQN có may quân trang ở XN e và họ đã chuyển khoản 50% HĐ như những năm trước PQN k lấy hđ kế toán XN e ĐK 711, lần này cũng vậy 50% HĐ kế toán XN e đưa vào 711 nhưng tháng 09 PQN lấy HĐ vậy số tiền 50% lần 1 đã đưa vào 711 và kết chuyển rồi vậy giờ em phải xửa lý như thế nào? giúp em với

không lấy hoá đơn cũng phải xuất để nộp thuế GTGT ( nếu có ) chứ không phải chuyển thẳng vào 711 đâu nhé.
Lỡ rồi thì làm bút toán điều chỉnh ghi nợ 711 thôi chứ giờ biết làm sao.
 
Ðề: thu trước của KH

cho vào 131 chứ ko thể là 711 đâu nhé.(có 131)
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho vào 131 chứ ko thể là 711 đâu nhé.(có 131)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: thu trước của KH

Chào cả nhà! e co nghiệp vụ cần cả nhà giúp
Tháng 02 PQN có may quân trang ở XN e và họ đã chuyển khoản 50% HĐ như những năm trước PQN k lấy hđ kế toán XN e ĐK 711, lần này cũng vậy 50% HĐ kế toán XN e đưa vào 711 nhưng tháng 09 PQN lấy HĐ vậy số tiền 50% lần 1 đã đưa vào 711 và kết chuyển rồi vậy giờ em phải xửa lý như thế nào? giúp em với
điều chỉnh lại bút toán và làm lại các sổ
 
Ðề: thu trước của KH

Làm bút toán điều chỉnh TK 711 lại và theo dõi công nợ trên TK 131. Khách hàng không lấy HĐ thì cty bạn cũng phải xuất ra để thể hiện trên TK doanh thu 511, bạn đưa vào TK 711 là sai rồi. Bạn nên điều chỉnh lại sổ sách....
 
Ðề: thu trước của KH

làm sao mà đưa vào TK711 đc chư.bạn điều chỉnh lại đi nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top