DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
cám ơn bạn nha
nhưng phần mềm Dn mình ko có phiếu chứng từ khác
Mình làm như thế này không biết có đúng ko?
Mình làm phiếu nhập kho cho càe rồi bù trừ qua công nợ
Không biết có sai không ?
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
bạn có thể tính toán giá trị của cà phê đó rồi đối chiếu với lại số công nợ sau đó đối trừ đi thôi. giống như là bạn nhập hàng của họ ấy thì trừ dần trên số tiền mà họ nợ cty của bạn.
chúc bạn thành công
Hình thức bán hàng của công ty bạn là ký gửi đại lý
Do vậy:
Phần công nợ bạn thu bằng tiền mặt thì ĐK như sau:
N: 111
C: 157(tính đúng bằng số tièn mặt bạn thu được)
Phần công nợ bạn thu bằng cafe thì ĐK như sau:
N: 156(giá trị của cafe )
C: 157(giá trị của cafe )
Hình thức bán hàng của công ty bạn là ký gửi đại lý
Do vậy:
Phần công nợ bạn thu bằng tiền mặt thì ĐK như sau:
N: 111
C: 157(tính đúng bằng số tièn mặt bạn thu được)
Phần công nợ bạn thu bằng cafe thì ĐK như sau:
N: 156(giá trị của cafe )
C: 157(giá trị của cafe )
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
trả = cafe thì bạn đánh giá cafe đó theo giá thị trường tại ngày đó vậy, mà Cty bạn có chức năng KD cafe ko nhỉ. Nếu có hạch toán Nợ 156 / Có 131.
Ko thì Nợ 641, 642 / Có 131 (coi như Cty đem cafe dùng nội bộ, tự uống luôn)
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
Ghi nhận giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 157
Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331 ( nếu có)
Khi nhận cafe vẫn hạch toán bình thường
Nợ TK 156
Có TK 131
Khi bù trừ công nợ dùng Phieu KT khác Chi tiết từng đối tượng.
Nợ TK 131
Có TK 331
Chắc hơi lòng vòng! Có gì các bạn chỉ giáo thêm nhé!