Thông tin công ty trên ĐKKD khác với trên hóa đơn xử lý ntn?

jungheerin

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ơi giúp em với ạ? Chuyện là em mới vào công ty thương mại này, hôm nay em kiểm tra giấy ĐKý kinh doanh và hóa đơn GTGT của công ty có ghi như sau ạ:
ĐKKD: Số nhà 5, Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Hóa đơn của công ty in: Số nhà 5, Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
VẬY CHO EM HỎI BÂY GIWOF EM PHẢI THEO CÁI NÀO Ạ? Toàn bộ hóa đơn nhận được cái thì ko có Phường, Quận, Thành Phố, cái thì ko có chữ Phố. Em phải làm ntn để hóa đơn GTGT đầu vào hợp lý ạ?
Em cảm ươn anh chị.
 
Các anh chị ơi giúp em với ạ? Chuyện là em mới vào công ty thương mại này, hôm nay em kiểm tra giấy ĐKý kinh doanh và hóa đơn GTGT của công ty có ghi như sau ạ:
ĐKKD: Số nhà 5, Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Hóa đơn của công ty in: Số nhà 5, Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
VẬY CHO EM HỎI BÂY GIWOF EM PHẢI THEO CÁI NÀO Ạ? Toàn bộ hóa đơn nhận được cái thì ko có Phường, Quận, Thành Phố, cái thì ko có chữ Phố. Em phải làm ntn để hóa đơn GTGT đầu vào hợp lý ạ?
Em cảm ươn anh chị.
Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:
“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).




Việc hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua, được quy định rõ ràng trong Thông tư 26/2015/TT-BTC


- Tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

…..

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Đối với những hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì:

+ Lập biên bản điều chỉnh ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật.

+ Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

- Đối với những hóa đơn sai sót khác như sai sót mã số thuế người mua, sai sót về tiền hàng, tiền thuế…. thì doanh nghiệp thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:




Việc hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua, được quy định rõ ràng trong Thông tư 26/2015/TT-BTC


- Tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
Anh ơi nhưng trong trường hợp này của bên em lại khác cơ anh ạ. Tức là hóa đơn đầu RA với ĐKKD của bên em đã không khớp rồi mà bên CCT vẫn cho phát hành hóa đơn bình thường, Em đang bị phân vân chỗ là không biết nên gửi cho khách hàng thông tin ghi hóa đơn đầu vào cho em là thông tin như trên hóa đơn đầu ra hay thông tin như ĐKKD nữa ạ? và với hóa đơn đầu vào cũ cứ xuất theo thoogn tin trên hóa đơn đầu ra bên em đặt in thì có vấn đề gì không ak?
 
Anh ơi nhưng trong trường hợp này của bên em lại khác cơ anh ạ. Tức là hóa đơn đầu RA với ĐKKD của bên em đã không khớp rồi mà bên CCT vẫn cho phát hành hóa đơn bình thường, Em đang bị phân vân chỗ là không biết nên gửi cho khách hàng thông tin ghi hóa đơn đầu vào cho em là thông tin như trên hóa đơn đầu ra hay thông tin như ĐKKD nữa ạ? và với hóa đơn đầu vào cũ cứ xuất theo thoogn tin trên hóa đơn đầu ra bên em đặt in thì có vấn đề gì không ak?
Đã phố rồi lại còn phường, thuế quản lý theo phường, nên trường hợp của bạn ko sao hết.
Bạn ở bên gia quất à :), mình ở bên Nguyễn Văn Cừ
 
Đã phố rồi lại còn phường, thuế quản lý theo phường, nên trường hợp của bạn ko sao hết.
Bạn ở bên gia quất à :), mình ở bên Nguyễn Văn Cừ
Mình cứ loay hoay ko biết gửi thông tin viết hóa đơn theo cái gì nữa. M bên Gia Quất đây, có khi tuần tới lại lên Thuế LOng BIên hỏi rõ vấn đề thôi, Chả thấy văn bản nào quy định cái này nữa huuuu
 
Mình cứ loay hoay ko biết gửi thông tin viết hóa đơn theo cái gì nữa. M bên Gia Quất đây, có khi tuần tới lại lên Thuế LOng BIên hỏi rõ vấn đề thôi, Chả thấy văn bản nào quy định cái này nữa huuuu
Ko có vấn đề gì đâu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top