Chào mọi người - mình là thành viên của diễn Đàn.Mình gặp trục trặc về việc thông báo phát hành hóa đơn mong mọi người phân giải giúp mình, tình trạng của mình là:
Thực hiện theo nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 153 về việc phát hành thông báo hóa đơn.
Do Doanh Nghiêp (DN) sơ ý nên chưa thông báo phát hành hóa đơn với chi cục Thuế quản lý mà đã xuất hóa đơn cho khách hàng, nên đã xảy ra vấn đề như sau:
- Doanh nghiệp bắt đầu lập hóa đơn GTGT đặt in cho khách hàng từ ngày 02/04/2011, nhưng đến ngày 12/05/2011 DN lên Chi cục Thuế quản lý nộp thông báo phát hành hóa đơn. Trong thông báo phát hành hóa đơn có cột “ ngày bắt đầu sử dụng” DN đã điền vào cột này đúng ngày mà DN đã xuất hóa đơn cho khách hàng và trình bày với cơ quan Thuế là DN đã lỡ xuất hóa đơn cho khách hàng từ ngày 02/04/2011 đến nay, vậy những hóa đơn này có sao không? Cơ quan thuế vẫn không phản ứng gì và đóng dấu nhận thông báo phát hành hóa đơn cho DN ngày 12/05/2011. Vì vậy, DN đã kê khai thuế và nộp tiền thuế GTGT đối với những hóa đơn đã lập. Đến tháng 8 cơ quan thuế gọi điện thông báo DN đã vi phạm viec lập hóa đơn bất hợp pháp và chịu khung hình phạt 12.000.000 - 60.000.000.
Vậy xin hỏi:
+ Trường hợp DN đã nộp thông báo phát hành hóa đơn và ngày bắt đầu sử dụng là ngày 02/04/2011, được cơ quan thuế chấp nhận và đóng dấu nhận thông báo, có nghĩa thông báo này có giá trị sử dụng. Vậy DN có bị coi là lập hóa đơn bất hợp pháp không?
+ DN đã trình bày rõ với cơ quan thuế, cơ quan thuế không phản ứng hoặc giải thích gì thêm cho DN, vậy có phải cơ quan thuế đã chấp nhận cho DN lập hóa đơn từ ngày 02/04/2011 không?
Vậy trường hợp như trên DN đã trung thực khai báo kịp thời (trước khi kê khai báo cáo thuế tháng 04) thế có vi phạm điều gì không? Và mức phạt là bao nhiêu?
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ diễn đàn trong thời gian sớm nhất, Mình đang rất khẩn trương!
Chân thành cảm ơn mọi người!
Thực hiện theo nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 153 về việc phát hành thông báo hóa đơn.
Do Doanh Nghiêp (DN) sơ ý nên chưa thông báo phát hành hóa đơn với chi cục Thuế quản lý mà đã xuất hóa đơn cho khách hàng, nên đã xảy ra vấn đề như sau:
- Doanh nghiệp bắt đầu lập hóa đơn GTGT đặt in cho khách hàng từ ngày 02/04/2011, nhưng đến ngày 12/05/2011 DN lên Chi cục Thuế quản lý nộp thông báo phát hành hóa đơn. Trong thông báo phát hành hóa đơn có cột “ ngày bắt đầu sử dụng” DN đã điền vào cột này đúng ngày mà DN đã xuất hóa đơn cho khách hàng và trình bày với cơ quan Thuế là DN đã lỡ xuất hóa đơn cho khách hàng từ ngày 02/04/2011 đến nay, vậy những hóa đơn này có sao không? Cơ quan thuế vẫn không phản ứng gì và đóng dấu nhận thông báo phát hành hóa đơn cho DN ngày 12/05/2011. Vì vậy, DN đã kê khai thuế và nộp tiền thuế GTGT đối với những hóa đơn đã lập. Đến tháng 8 cơ quan thuế gọi điện thông báo DN đã vi phạm viec lập hóa đơn bất hợp pháp và chịu khung hình phạt 12.000.000 - 60.000.000.
Vậy xin hỏi:
+ Trường hợp DN đã nộp thông báo phát hành hóa đơn và ngày bắt đầu sử dụng là ngày 02/04/2011, được cơ quan thuế chấp nhận và đóng dấu nhận thông báo, có nghĩa thông báo này có giá trị sử dụng. Vậy DN có bị coi là lập hóa đơn bất hợp pháp không?
+ DN đã trình bày rõ với cơ quan thuế, cơ quan thuế không phản ứng hoặc giải thích gì thêm cho DN, vậy có phải cơ quan thuế đã chấp nhận cho DN lập hóa đơn từ ngày 02/04/2011 không?
Vậy trường hợp như trên DN đã trung thực khai báo kịp thời (trước khi kê khai báo cáo thuế tháng 04) thế có vi phạm điều gì không? Và mức phạt là bao nhiêu?
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ diễn đàn trong thời gian sớm nhất, Mình đang rất khẩn trương!
Chân thành cảm ơn mọi người!