Thời điểm hạch toán tăng TSCĐ nhâp khẩu

Miracle- fanboy

New Member
Hội viên mới
Hi mọi người,

Em mới đi làm kế toán và gặp trường hợp này chưa biết xử lý thế nào:

Công ty em nhập khẩu tài sản cố định (term: CIF). Ngày trên bill of lading là 22/9, ngày làm tờ khai hải quan là 25/9 và nhập kho ngày 26/9. Em định hạch toán thế này (bỏ qua thuế):

Nợ 211, Có 331 ngày 22/9.

Bắt đầu tính khấu hao từ ngày 26/9.

Như vậy có sai ko mọi người nhỉ. Mong mọi người cho em lời khuyên.

Em cám ơn
 
(1) Mình đề nghị làm như sau cho tất cả các loại TSCĐ: tập hợp trên TK 241 các chi phí liên quan đến việc hình thành TSCĐ. Khi TSCĐ đưa vào sử dụng, thì kết chuyển từ 241 sang 211, và bắt đầu tính khấu hao.
(2) Sao lại "bỏ qua thuế"? Thuế nhập khẩu cũng là 1 chi phí hình thành lên TSCĐ mà!
(3) Ngày hạch toán là do kế toán quyết định! Mình nghĩ nên lấy ngày trên tờ khai hải quan ( chẳng có bên nào quan tâm ngày vận đơn cả) để hạch toán 241. Còn ngày ghi Nợ 211/ Có 241 là ngày đưa TSCĐ cho bộ phận sử dụng.
 
(1) Mình đề nghị làm như sau cho tất cả các loại TSCĐ: tập hợp trên TK 241 các chi phí liên quan đến việc hình thành TSCĐ. Khi TSCĐ đưa vào sử dụng, thì kết chuyển từ 241 sang 211, và bắt đầu tính khấu hao.
(2) Sao lại "bỏ qua thuế"? Thuế nhập khẩu cũng là 1 chi phí hình thành lên TSCĐ mà!
(3) Ngày hạch toán là do kế toán quyết định! Mình nghĩ nên lấy ngày trên tờ khai hải quan ( chẳng có bên nào quan tâm ngày vận đơn cả) để hạch toán 241. Còn ngày ghi Nợ 211/ Có 241 là ngày đưa TSCĐ cho bộ phận sử dụng.
Tks bạn nhé! :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top