Thời điểm hạch toán chi phí

BIN

Member
Hội viên mới
Vấn đề của mình đây, các bạn nhào dzô giúp đỡ xíu hen.
Cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu, chỉ mới ps chi phí thôi.
Sắp tới là phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 2, mình định ko hạch toán chi phí vào thời điểm này mà đợi đến quý 3 mới hạch toán toàn bộ cp từ khi thành lập cho đến thời điểm ps doanh thu (quý 3)
Được ko nhỉ?
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Vấn đề của mình đây, các bạn nhào dzô giúp đỡ xíu hen.
Cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu, chỉ mới ps chi phí thôi.
Sắp tới là phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 2, mình định ko hạch toán chi phí vào thời điểm này mà đợi đến quý 3 mới hạch toán toàn bộ cp từ khi thành lập cho đến thời điểm ps doanh thu (quý 3)
Được ko nhỉ?

Tờ khai thuế TNDN quý II thực ra mới chỉ là tạm tính, nếu trong sổ sách không để chi phí chờ phân bổ thì bạn vẫ kê khai hết vào quý này, DN lỗ thì chuyển không sao hết, không phải gom một cục rồi sang các kỳ sau mới đưa vào bạn nhé!

Thân chào!
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Mình cũng nghĩ thế, bạn không nên để dồn hết vào 1 đống, không co DT, Có chi phí thì cứ tính TNDN Quý II đi, nó là tạm tính mà.như thế Q sau mình sẽ khỏe hơn vì không phải phân bổ chi phí
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Toàn bộ chi phí phát sinh bạn nên hạch toán vào Quy II này luôn đi nhé. Doanh nghiệp chưa có doanh thu cũng không vấn đề gì vì DN mới thành lập.
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Toàn bộ chi phí phát sinh bạn nên hạch toán vào Quy II này luôn đi nhé. Doanh nghiệp chưa có doanh thu cũng không vấn đề gì vì DN mới thành lập.

Từ trước tới giờ mình vẫn nghĩ phải có doanh thu thì mới được hạch toán chi phí chứ. Mình nghĩ thế có đúng ko nhỉ
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Về nguyên tắc Ko đâu bắt buộc chuyện có DT mới có CP.
Các DN nước ngoài họ vào đầu tư 50năm ở ta, nếu yêu cầu họ năm 1, năm 2 phải có DT để gánh cho hàng đống chi phí ban đầu đầu tư vào dây chuyền SX thì các Pác DNNNgoài ặc ặc..
Bạn nên dùng phương pháp phân bổ.
Nếu DN mới TLập mà chưa có DT có thể HT vào lỗ trong kỳ, cũng có thể HT tạm treo các khoản chi phí đã tập hợp được trên TK 142, 242 hay 154 rối khi PS Dthu phân bổ dần cũng được.
Việc tạm tính thuế TNDN cũng chỉ là yếu tố tương đối, các Pác đừng quá bị phụ thuộc vào những chỉ tiêu trên tờ khai tạm tính ấy mà lo.
Các Pác "để mức" nộp 1 or 2Tr /1Quý thì cũng quá OK rồi còn j, đằng nào cuối năm cũng phải để lãi ra tý ti chứ ạ?
 
Ðề: Thời điểm hạch toán chi phí

Từ trước tới giờ mình vẫn nghĩ phải có doanh thu thì mới được hạch toán chi phí chứ. Mình nghĩ thế có đúng ko nhỉ

Hok phải thế đâu bạn à,cty mình mới thành lập lên cơ quan thuế nộp TK họ cũng bắt nộp tờ khai thuế TNDN tậm tính,mình bảo "cty mới thành lập chưa có gì phát sinh". Họ bảo vẫn phải nộp.Hehe thế là lại lon ton chạy về làm rùi mang lên nộp cho họ.:smilielol5:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top