Các bạn ơi, mình chuẩn bị lập Công ty nhưng còn mù mờ về thuế, mình có một vài thắc mắc mong các bạn giúp mình:
Mình là Cty trung gian (dịch vụ) KH: C
Cơ sở cung cấp sản phẩm cho mình KH: A (không xuất hóa đơn GTGT mà chỉ xuất hóa đơn thông thường)
Cty mua hàng của mình KH: B
Mình mua sản phẩm của A (loại sp chịu thuế 5%) nhưng ko nhận hóa đơn GTGT mà chỉ nhận hóa đơn thông thường,
vậy khi mình bán lại cho B = (giá vốn + chênh lệch) + VAT 5%
thì thuế TNDN của mình phải tính thế nào? có phải là 25% của doanh thu mình bán cho B ko?
Cụ thể:
Giá sp mua vào 5.000 đ
Giá bán ra 8.000 đ
VAT 5% 400 đ
=> thuế TNDN = 25% x 8.000 đ= 2000 đ
Mình làm vậy có đúng ko các bạn? Mình có được tính thuế TNDN bằng cách khấu trừ giá vốn dựa trên hóa đơn thông thường ko?
Tức là:
Giá sp mua vào 5.000 đ (xuất hóa đơn thông thường)
Giá bán ra 8.000 đ
VAT 5% 400 đ
=> thuế TNDN = (8.000 đ - 5.000 đ) x 25%= 750 đ
Mong các bạn cố vấn. Cám ơn nhiều nhiều
Mình là Cty trung gian (dịch vụ) KH: C
Cơ sở cung cấp sản phẩm cho mình KH: A (không xuất hóa đơn GTGT mà chỉ xuất hóa đơn thông thường)
Cty mua hàng của mình KH: B
Mình mua sản phẩm của A (loại sp chịu thuế 5%) nhưng ko nhận hóa đơn GTGT mà chỉ nhận hóa đơn thông thường,
vậy khi mình bán lại cho B = (giá vốn + chênh lệch) + VAT 5%
thì thuế TNDN của mình phải tính thế nào? có phải là 25% của doanh thu mình bán cho B ko?
Cụ thể:
Giá sp mua vào 5.000 đ
Giá bán ra 8.000 đ
VAT 5% 400 đ
=> thuế TNDN = 25% x 8.000 đ= 2000 đ
Mình làm vậy có đúng ko các bạn? Mình có được tính thuế TNDN bằng cách khấu trừ giá vốn dựa trên hóa đơn thông thường ko?
Tức là:
Giá sp mua vào 5.000 đ (xuất hóa đơn thông thường)
Giá bán ra 8.000 đ
VAT 5% 400 đ
=> thuế TNDN = (8.000 đ - 5.000 đ) x 25%= 750 đ
Mong các bạn cố vấn. Cám ơn nhiều nhiều