Thắc mắc về thuế nhà thầu

bongsenvang

New Member
Hội viên mới
Công ty mình là thầu phụ cho một công ty nước ngoài A không có trụ sở tại việt nam. Nhà thầu nước ngoài trúng thầu cung cấp thiết bị cho một công ty tại Việt Nam B. Mình đang thắc mắc 3 trường hợp

1) Thông thường theo luật thì mình xuất hóa đơn thẳng cho công ty Việt Nam B luôn có được không, nếu được thì khi đó công ty Việt Nam B sẽ thanh toán tiền cho công ty mình hay cho công ty nước ngoài A, rồi công ty A này mới trả tiền cho mình.

2) Nếu mình xuất hóa đơn cho công ty nước ngoài A, thì mình sẽ xuất hóa đơn gtgt có vat thông thường, tuy nhiên do công ty này không có trụ sở tại Việt Nam nên không được khấu trừ, nên họ sẽ cộng luôn vat vào giá bán. Đến khi bán hàng lại cho công ty VN B, công ty A này phải chịu thêm thuế nhà thầu. Tuy nhiên thuế nhà thầu lại bao gồm vat, vậy có phải lúc này vat đã bị tính chồng không? Hay là lúc này cty A mua hàng trong nước nên khi bán lại trong nước sẽ không bị thuế nhà thầu, nhưng khi đó cty VNam lại bị rắc rối vì chỉ nhận được invoice do bên nước ngoài cấp nên không biết thuế có chấp nhận là chi phí không?

3) Nếu công ty nước ngoài A sẽ bán hàng cho công ty B, tuy nhiên do họ không có trụ sở tại Việt Nam, vậy họ có làm thủ tục nhập khẩu hàng tại hải quan được không, nếu không được thì phải ủy thác cho một đơn vị việt nam nhập hộ, khi đó đơn vị Việt Nam này sẽ xuất hóa đơn xuất hàng ra cho công ty nào? công ty nước ngoài A hay công ty Việt Nam B.

Mình đang cần các bạn tư vấn sớm về việc này vì mình sắp ký hợp đồng rồi mà chưa biết chắc như thế nào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Thắc mắc về thuế nhà thầu

Công ty mình là thầu phụ cho một công ty nước ngoài A không có trụ sở tại việt nam. Nhà thầu nước ngoài trúng thầu cung cấp thiết bị cho một công ty tại Việt Nam B. Mình đang thắc mắc 3 trường hợp

1) Thông thường theo luật thì mình xuất hóa đơn thẳng cho công ty Việt Nam B luôn có được không, nếu được thì khi đó công ty Việt Nam B sẽ thanh toán tiền cho công ty mình hay cho công ty nước ngoài A, rồi công ty A này mới trả tiền cho mình.

2) Nếu mình xuất hóa đơn cho công ty nước ngoài A, thì mình sẽ xuất hóa đơn gtgt có vat thông thường, tuy nhiên do công ty này không có trụ sở tại Việt Nam nên không được khấu trừ, nên họ sẽ cộng luôn vat vào giá bán. Đến khi bán hàng lại cho công ty VN B, công ty A này phải chịu thêm thuế nhà thầu. Tuy nhiên thuế nhà thầu lại bao gồm vat, vậy có phải lúc này vat đã bị tính chồng không? Hay là lúc này cty A mua hàng trong nước nên khi bán lại trong nước sẽ không bị thuế nhà thầu, nhưng khi đó cty VNam lại bị rắc rối vì chỉ nhận được invoice do bên nước ngoài cấp nên không biết thuế có chấp nhận là chi phí không?

3) Nếu công ty nước ngoài A sẽ bán hàng cho công ty B, tuy nhiên do họ không có trụ sở tại Việt Nam, vậy họ có làm thủ tục nhập khẩu hàng tại hải quan được không, nếu không được thì phải ủy thác cho một đơn vị việt nam nhập hộ, khi đó đơn vị Việt Nam này sẽ xuất hóa đơn xuất hàng ra cho công ty nào? công ty nước ngoài A hay công ty Việt Nam B.

Mình đang cần các bạn tư vấn sớm về việc này vì mình sắp ký hợp đồng rồi mà chưa biết chắc như thế nào.

1- Tuỳ thuộc vào hợp đồng giữa 3 bên nếu có, còn không thì xuất cho Nhà thầu chính nước ngoài.
Bạn cũng có thể làm theo trường hợp xuất khẩu tại chỗ để hưởng thuế xuất 0%.
2- Nếu không đủ điều kiện xuất khẩu tại chỗ thì có thuế GTGT, khi đó bên B nộp thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài tính trên giá trị gồm cả tổng giá thanh toán của cho nhà thầu, chồng cũng phải tính.
3- Xem trường hợp xuất khẩu tại chỗ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top