Ôi ôi có ai ko, cho em hỏi với, trong lúc kết chuyển chuyển chi phí để xác định kết quả kinh doanh ý ạ. Lúc tính giá vốn hàng bán, để kết chuyển vào TK 911, mà trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kì, có nghiệp vụ hàng bán bị trả lai, thì định khoản là
a. nợ tk 155
có tk 632
b. nợ tk 531
nợ tk 333
có tk 131,111,112
em thắc mắc ở chỗ lúc tính giá vốn hàng bán để kết chuyển sang tk911 thì có trừ đi 632 ở nghiệp vụ này ko, tại em nghĩ khi hàng bán bị trả lại thì ghi giảm doanh thu là đc r, ko cần phải trừ đi 632 ở đây nữa????
cách tính 632 của em là tính tổng nợ 632 thôi, ko trừ có 632 ở nghiệp vụ này có đúng ko ạ, mọi người giúp em với, ko đến lúc thi lại nhầm hết cả, huhu
a. nợ tk 155
có tk 632
b. nợ tk 531
nợ tk 333
có tk 131,111,112
em thắc mắc ở chỗ lúc tính giá vốn hàng bán để kết chuyển sang tk911 thì có trừ đi 632 ở nghiệp vụ này ko, tại em nghĩ khi hàng bán bị trả lại thì ghi giảm doanh thu là đc r, ko cần phải trừ đi 632 ở đây nữa????
cách tính 632 của em là tính tổng nợ 632 thôi, ko trừ có 632 ở nghiệp vụ này có đúng ko ạ, mọi người giúp em với, ko đến lúc thi lại nhầm hết cả, huhu