tài sản thiếu chờ xử lí???

anhvuhvnh

New Member
Hội viên mới
các bác cho em hỏi một nghiệp vụ.khi cán bộ công nhân viên thanh toán số tạm ứng nhưng họ không trả lại số tiền thừa thì kế toán định khoản nợ 1381(tài sản thiếu chờ xử lí),có 111.Hạch toán như vậy đúng k ạ.xin được sự đóng góp của các bác cũng như các pro trong 4room!!!
 
Ðề: tài sản thiếu chờ xử lí???

Hạch toán vào 1381, xong xử lý, có thể là trừ lương của nhân viên đó, hoặc họ phải bồi thường khoảng thiếu
Khi tạm ứng N 141/ C 111
Thanh toán tạm ứng
N (152,211,641, 642...
N 1381
C 141
Bồi thường
N 111
C1381
Trừ lương
N334
C 1381
^^
 
Ðề: tài sản thiếu chờ xử lí???

hạch toán 1381 xong thì trừ lương cho lần sau nó nhớ
:xinloinhe:
 
Ðề: tài sản thiếu chờ xử lí???

Hạch toán vào 1381, xong xử lý, có thể là trừ lương của nhân viên đó, hoặc họ phải bồi thường khoảng thiếu
Khi tạm ứng N 141/ C 111
Thanh toán tạm ứng
N (152,211,641, 642...
N 1381
C 141
Bồi thường
N 111
C1381
Trừ lương
N334
C 1381
^^


:chongmat: cái gì mờ 2 lần có tk 1381 thế

Ủa mờ NỢ 1381 ở đó là sao ??? mua hàng thiếu hở?? thấy nói vậy đâu

. khi tạm ứng Nợ Tk 141/ có tk 111
người ta mua hàng .....về thanh toán .....
ghi nợ các tk liên quan
CÓ tk 141

Vì bạn nói là thừa tạm ứng người ta ko chịu trả.....ừa thì dư Tk 141 chi tiết cá nhân đó là còn đúng = số thừa

, cứ để đó thôi, họ ko trả thì trừ trực tiếp vào lương của họ

đk Nợ Tk 334/ có tk 141

làm gì có chuyện ko trả, trừ khi họ nghỉ việc cty cuôm luôn số đó

Mà như thế thì xử lý .....xử lý sao ta?? :e3::e3:, khoản này cty bị mất mát mà,,,,,,,,,,,,quăng vào 811.. nợ tk 811/ có tk 141....đc hem ta :think:
 
Ðề: tài sản thiếu chờ xử lí???

Khi tạm ứng
N141/C111
Thanh toán tạm ứng
N TK liên quan/ C141
Hỏi ý kiến sếp xem xử lý ra sao, không nên tự ý quyết định
Rồi hoạch toán theo cách xử lý
 
cũng có thắc mắc tương tự ạ, nhưng là về tồn kho ạ, a chị giúp mình với.
dư đầu kỳ 200.000.000 tr
mua hàng 100.000.000 tr
Giá vốn hàng bán 150.000.000 tr
hàng huỷ 2.000.000 tr
Dư cuối kỳ : 148.000.000 tr
nhưng dư cuối kỳ thực tế kiểm kê tại kho chi là 140.000.000 tr,
vậy Hạch toán điều chỉnh qua 138 như thế nào ?
 
cũng có thắc mắc tương tự ạ, nhưng là về tồn kho ạ, a chị giúp mình với.
dư đầu kỳ 200.000.000 tr
mua hàng 100.000.000 tr
Giá vốn hàng bán 150.000.000 tr
hàng huỷ 2.000.000 tr
Dư cuối kỳ : 148.000.000 tr
nhưng dư cuối kỳ thực tế kiểm kê tại kho chi là 140.000.000 tr,
vậy Hạch toán điều chỉnh qua 138 như thế nào ?
nếu chưa biết nguyên nhân thiếuhàng hóa trong kho
Nợ 1381/có 156: số tiền thiếu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top