Tài sản cố định phải xử lý ntn trong trường hợp này?

ngocyen1983

New Member
Hội viên mới
Chào các anh chị. Em lại tiếp tục có một vấn đề thắc mắc nhờ các anh chị giải quyết dùm em.Em đang làm kế toán cho một cty mới. Sổ sách chị kế toán để lại về TSCĐ (năm 2008). Mua máy tính Vp 5.500.00đ mà chị :dauqua: cũng đưa vào TSCĐ luôn (Chị vẫn ghi tăng TSCĐ trong tháng đó) nhưng Khi trích khấu hao thì lại hok đưa vào? Trong trường hợp này em phải xử lý ntn nào ạ? vì báo cáo tài chính năm 2008 thì đã nộp rùi :dauqua:
 
Ðề: Tài sản cố định phải xử lý ntn trong trường hợp này?

Chào các anh chị. Em lại tiếp tục có một vấn đề thắc mắc nhờ các anh chị giải quyết dùm em.Em đang làm kế toán cho một cty mới. Sổ sách chị kế toán để lại về TSCĐ (năm 2008). Mua máy tính Vp 5.500.00đ mà chị :dauqua: cũng đưa vào TSCĐ luôn (Chị vẫn ghi tăng TSCĐ trong tháng đó) nhưng Khi trích khấu hao thì lại hok đưa vào? Trong trường hợp này em phải xử lý ntn nào ạ? vì báo cáo tài chính năm 2008 thì đã nộp rùi :dauqua:

Đầu năm 2009 bạn làm bút toán chuyển đổi từ 211 sang 242 sau đó phân bổ dần, xem như đầu năm 2009 mới đưa tài sản vào sử dụng.
 
Ðề: Tài sản cố định phải xử lý ntn trong trường hợp này?

Bây h chỉ còn cách là làm tờ điều chỉnh cho báo cáo mà mình nộp của năm 2008. vì là không khấu hao cho cái máy đó nên h làm lại điều chỉnh thì chi phí sẽ tăng và giảm lợi nhuận đi chút ít. nhưng no vấn đề, chỉ khi nào bên thuế về quyết toán mình giải thích là ok thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top