sót phiếu thu năm 2008

mang tay

New Member
Hội viên mới
Em chào anh chị
có anh chị nào biết thì góp ý júp em với, việc là như thế này:
Năm 2008 bên em ký HDKT, tổng trị giá >72tr cho khách đã thu tiền đặt cọc 60tr, sang năm 2009 xuất hoá đơn, nên chỉ còn phải thu 12tr tiền mặt, nhưng theo quy định mới HDKT >20tr phải chuyển khoản.nên em ko biết HT thế nào cho phải.( vi khách nó ko chịu chuyển thêm tiền để lấy HDơn)

thứ 2: năm đó thu 60tr bằng Tm nhưng em lại để sót PT đó, bây jờ mới phát hiện ra, không biết sẽ chỉnh như thế nảo nhỉ?

có anh chị nào đã từng gặp tình huống này thì júp em với, Em cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Em chào anh chị
có anh chị nào biết thì góp ý júp em với, việc là như thế này:
Năm 2008 bên em ký HDKT, tổng trị giá >72tr cho khách đã thu tiền đặt cọc 60tr, sang năm 2009 xuất hoá đơn, nên chỉ còn phải thu 12tr tiền mặt, nhưng theo quy định mới HDKT >20tr phải chuyển khoản.nên em ko biết HT thế nào cho phải.( vi khách nó ko chịu chuyển thêm tiền để lấy HDơn)

thứ 2: năm đó thu 60tr bằng Tm nhưng em lại để sót PT đó, bây jờ mới phát hiện ra, không biết sẽ chỉnh như thế nảo nhỉ?

có anh chị nào đã từng gặp tình huống này thì júp em với, Em cảm ơn rất nhiều.

Theo mình, 2 bên phải thể hiện trong HĐồng là Tiền đặt cọc 60tr thanh toán vào ngày tháng nào/2008, năm 2009 thanh toán số tiền còn lại.
Như vậy đầu năm 2009, bạn làm bút toán Bổ sung bút toán thu tiền cọc của KH ngày ..../2008, khi nhận HĐ thì thu TM bình thường. Ý của [you] và mọi người thế nào?? Mong chỉ giáo!!:bowhead:
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Mình thì mình cũng nghĩ là sẽ để trong năm 2009 rồi,nhưng mình ko rõ là BCTC sẽ phải sửa như thế nào cho hợp lý. có ai biết chỉ bảo júp mình với.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Công ty mình thì làm thế này: 31/12/2008 hai bên làm BBđối chiếu công nợ thể hiện số tiền 60T là đặt cọc cho Lg hàng xuất 2009. còn lại vẫn HT bình thường thôi. Chúc thành công
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Bạn Nguyenthu20 ạ, mình cảm ơn về sự góp ý của bạn, vể DC công nợ thì không cò j đáng nói,cái mình cần hỏi là ở đây BCTC năm 2008 liệu có phải dc lại ko? ko rõ bên bạn sử lý phần đó thế nào? mong đc júp đỡ, cảm ơn nhiều
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

- Bây giờ mà bạn đổi BCTC thì chắc chắn không được rồi , vì năm nay mọi khoản thanh toán trên 20tr phải chuyển khoản mà. Nếu đổi được thì không thành vấn dề đúng ko.
- Bạn có thể làm bút toán điều chỉnh công nợ của năm 2008 vào đầu tháng 1 năm 2009 như sau: - N111
C131, 141 ( nôi dung ghi rõ thu tiền cọc của năm 2008)
Khi xuất Hđ
- Nợ 131
Có 511 ( tổng tiền theo Hđ)
Nợ 111
Có 131 ( số tièn còn lại)
Nhưng cách này khong hay lắm đâu vì nếu bạn không giải trình rõ sẽ bị coi là vi phạm và bên mua sẽ không được khấu trừ thuế.
- Tốt nhất bạn nên tự bỏ tiền để chuyển khoản cho hợp thức hoá hoá đơn trên sẽ ổn hơn.
Có ai còn ý kiến khác không nhỉ.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Em chào anh chị
có anh chị nào biết thì góp ý júp em với, việc là như thế này:
Năm 2008 bên em ký HDKT, tổng trị giá >72tr cho khách đã thu tiền đặt cọc 60tr, sang năm 2009 xuất hoá đơn, nên chỉ còn phải thu 12tr tiền mặt, nhưng theo quy định mới HDKT >20tr phải chuyển khoản.nên em ko biết HT thế nào cho phải.( vi khách nó ko chịu chuyển thêm tiền để lấy HDơn)

thứ 2: năm đó thu 60tr bằng Tm nhưng em lại để sót PT đó, bây jờ mới phát hiện ra, không biết sẽ chỉnh như thế nảo nhỉ?

có anh chị nào đã từng gặp tình huống này thì júp em với, Em cảm ơn rất nhiều.

Hóa đơn đó sang năm 2009 bạn mới xuất đúng không (hay là bên bạn nhận hóa đơn đó của nhà cung cấp) nếu là hóa đơn đầu ra thì không ảnh hưởng gì đến bên bạn vì muốn được khấu trừ thuế thì bên kia họ phải thanh toán bằng TGNH (chuyển khoản)-Giờ chỉ có cách hai bên hợp tác bạn nói với sếp đưa lại 60tr đó cho họ để họ làm bút toán chuyển khoản từ tài khoản cty họ sang cho cty mình là ok
-phiếu thu đó bạn bị sót tức là chưa kê khai đúng không??
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Hóa đơn đó sang năm 2009 bạn mới xuất đúng không (hay là bên bạn nhận hóa đơn đó của nhà cung cấp) nếu là hóa đơn đầu ra thì không ảnh hưởng gì đến bên bạn vì muốn được khấu trừ thuế thì bên kia họ phải thanh toán bằng TGNH (chuyển khoản)-Giờ chỉ có cách hai bên hợp tác bạn nói với sếp đưa lại 60tr đó cho họ để họ làm bút toán chuyển khoản từ tài khoản cty họ sang cho cty mình là ok
-phiếu thu đó bạn bị sót tức là chưa kê khai đúng không??
Cho mình hỏi khi bỏ sót phiếu thu tức là bạn chưa kê khai nên trên sổ sách không thê hiện số tiền đó thì có ảnh hưởng gì đến BCTC ko? Nhưng số tiền mặt thực tế trong sổ quỹ của Cty sẽ không khớp với sổ sách thì tại sao không phát hiện sớm hơn? Bạn giải thích điều này giúp mình với nha?
Nếu chưa kê khai thì trong quỹ tiền mặt sẽ dư ra số tiền 60 triệu, mình đồng ý với ý kiến của thuhien105 ở trên, Cty bạn nên thỏa thuận với bên mua để chuyển trả tiền cọc và thanh toán toàn bộ số phải trả cho Cty của bạn bằng chuyển khoản và xuất HĐ cho họ.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Mình nghĩ : bỏ sót phiếu thu có nghĩa là bạn chưa ghi nhận nghiệp vụ thu tiền này vào sổ sách (theo mình biết thì có nhiều cty mà kế toán và thủ qũy là người nhà thì hay gặp trường hợp này lắm ) , như vậy thì số tiền này sẽ chưa được thể hiện trong BCTC . Nếu vậy thì BCTC sẽ không bị ảnh hưởng gì cả và không cần phải sửa lại , chỉ cần chuyển nghiệp vụ đó sang năm nay mới phát sinh là được ,phần còn lại là như các anh chị trên đã góp ý (là phải sửa 1 chút trong điều khoản thanh toán và nếu bên kia muốn khấu trừ thuế thì phải thanh toán qua NH ) .Chúc bạn thành công
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Giờ thì hai bên phải thõa thuận để bên mua chuyển khoản 100% trị giá HD( Bên bán trả lại 60tr) , Chắc chắn bên mua đồng ý thôi.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Như vậy thì bạn liên hệ với đơn vị mua làm lại hợp đồng xong bạn xuất hoá đơn với giá trị là 72tr cho bên bán và bên bán đem tiền ra NH chuyển khoản cho mình điều có lợi cho 2 bên bên bán cũng được khấu trừ thuế nữa còn thanh toán trước 60tr coi như là tạm ứng vậy bạn nha.
 
Ðề: sót phiếu thu năm 2008

Theo mình, 2 bên phải thể hiện trong HĐồng là Tiền đặt cọc 60tr thanh toán vào ngày tháng nào/2008, năm 2009 thanh toán số tiền còn lại.
Như vậy đầu năm 2009, bạn làm bút toán Bổ sung bút toán thu tiền cọc của KH ngày ..../2008, khi nhận HĐ thì thu TM bình thường. Ý của [you] và mọi người thế nào?? Mong chỉ giáo!!:bowhead:
Trong TH này để thuận tiện và nhanh chóng giải quyết vấn đề là thống nhất với bên đặt cọc là lấy số tiền đó chuyển khoản vào 2009. Nếu bên khách hàng năm 2008 SS đã thể hiện có số tiền đặt cọc rồi thì ta phải làm điều chỉnh BCTC năm 2008.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top