Các bác ơi cho em hỏi vấn đề này nhé. Sau khi mới nhận vào làm tại cty, em mới phát hiện ra sự sai sót nghiêm trọng của kế toán trước như sau: Cty em chuyên nghiên cứu thị trường cho các công ty. Trong tháng 8, phát sinh doanh thu 240 triệu, Thuế 10%, kế toán viết HĐ 000168 với tiền thuế 24 triệu, đã mất liên đỏ. Nhưng trong báo cáo thuế chị ấy lại ghi bán hàng với HĐ cũng 168 này nhưng không phải số tiền đó, không phải bán cho cty đó, thuế 0%. Cũng HĐ 168 đó, cùng HĐ 169 phát sih trong tháng 8 nhưng chị lại khai báo thuế tháng 9.
Giờ em phải làm sao đây, em kiểm tra BKMV tháng nào cũng sai tùm lum, cái thì nhân tỉ giá sai, cái thì tên cty không có, sai MST chị cũng khai, cái thì sai số, cái thì có trong bảng kê nhưng không có chứng từ chứng minh. Có 1 HĐ bán hàng thuế đầub ra tháng 4 17tr chi ấy cũng không khai.
Em báo cáo sếp thì sếp bảo phải bắng mọi cách giải quyết vấn đề này, anh chị nào biết giúp em với, phải cần giấy tờ gì ạ, cho em xin mẫu với.
Giờ em phải làm sao đây, em kiểm tra BKMV tháng nào cũng sai tùm lum, cái thì nhân tỉ giá sai, cái thì tên cty không có, sai MST chị cũng khai, cái thì sai số, cái thì có trong bảng kê nhưng không có chứng từ chứng minh. Có 1 HĐ bán hàng thuế đầub ra tháng 4 17tr chi ấy cũng không khai.
Em báo cáo sếp thì sếp bảo phải bắng mọi cách giải quyết vấn đề này, anh chị nào biết giúp em với, phải cần giấy tờ gì ạ, cho em xin mẫu với.