Chào cả nhà, em đang hoàn thiện sổ sách kế toán thì phát hiện có một hóa đơn tháng 7, gồm 2 mặt hàng, hóa đơn này được kê khai vào tháng 8. Trong khi đó, bảng nhập xuất tồn của tháng 7 chỉ ghi giá trị của 1 mặt hàng, mặt hàng còn lại ghi nhận vào tháng 8. Vì thế nên giá trị giữa bảng cân đối số phát sinh và bảng nhập xuất tồn khác nhau.em phải giải quyết vấn đề này thế nào ạ?