Giúp em với. Em đang lệch giữa dư cuối kỳ TK 133 và số dư kkt là 4000đ (thuế VAT đầu ra). Em xem lại thấy trong tháng 10 có sai 1 hoá đơn nhầm 4.000. Trong tháng 10 em đã điều chỉnh 1 lân rồi nhưng hối đó do em chưa phát hiện ra sai sót này. Vật bây giờ em có nên điều chỉnh lần nữa trong tháng này không ạ. Thanks.