HI all !
Hiện giờ mình có 2 vướng mắc là số phát sinh trên chỉ tiêu 23 của tơ khai VAT của minh bị sai nhưng k thay đổi số thuế VAT đầu vào vì kế toán trước kê hoá đơn bán hàng nhầm vào tờ khai .
VÀ kê nhầm hoá đơn bán ra vào bảng kê mua vào nhưng ghi số âm . Bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào
Thanks all
Hiện giờ mình có 2 vướng mắc là số phát sinh trên chỉ tiêu 23 của tơ khai VAT của minh bị sai nhưng k thay đổi số thuế VAT đầu vào vì kế toán trước kê hoá đơn bán hàng nhầm vào tờ khai .
VÀ kê nhầm hoá đơn bán ra vào bảng kê mua vào nhưng ghi số âm . Bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào
Thanks all