quy trình kế toán TSCĐ

Hoacomay1806

Member
Hội viên mới
các anh chị ơi, chỉ cho e quy trình kế toán TSCĐ với, e ko hiểu quy trình này ở thực tế thế nào. thanks các anh chị nha.
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

các anh chị ơi, chỉ cho e quy trình kế toán TSCĐ với, e ko hiểu quy trình này ở thực tế thế nào. thanks các anh chị nha.
Mua TS về ghi tăng TS ( căn cứ vào BB bàn giao, HĐ, BB nơi SD nếu có..) tính thời gian KH ghi trích KH, theo dõi TS
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

các anh chị ơi, chỉ cho e quy trình kế toán TSCĐ với, e ko hiểu quy trình này ở thực tế thế nào. thanks các anh chị nha.

Khi mua về ghi tăng TSCĐ, sau đó lập thẻ tính KH TSCĐ, hàng tháng tính KH TSCĐ theo giá trị của TSCĐ đó, khi không sử dụng được nữa thì lập bản thanh lý TSCĐ, bán TSCĐ..
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

Mua TS về ghi tăng TS ( căn cứ vào BB bàn giao, HĐ, BB nơi SD nếu có..) tính thời gian KH ghi trích KH, theo dõi TS
khi mua về bạn tập hợp vô tk 241( nguyên giá, tiền vận chuyển, vận hành thử, tiền lương chuyên gia...vv) sau đó bạn đưa vào 211
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

- Khi tài sản cố định của DN tăng thêm, DN cần lập ban nghiệm thu, kiểm định TSCĐ, ban này sẽ kiểm tra, nghiệm thu và cùng với đại diện đơn vị giao TSCĐ, lập "Biên bản giao, nhận TSCĐ", mỗi TSCĐ lập một biên bản, nếu có nhiều TSCĐ bàn giao một thời điểm có thể lập chung, nhưng phải photo cho từng TSCĐ một bản để làm hồ sơ TSCĐ.
- Sau khi lập biên bản rồi, kế toán lập hồ sơ cho từng tài sản, hồ sơ gồm có: Biên bản giao, nhận TSCĐ; bản sao các tài liệu kỹ thuật, các hóa đơn có liên quan.
- Căn cứ vào hồ sơ trên, phòng kế toán mở thẻ TSCĐ để theo dõi biến động của TSCĐ trong quá trình sử dụng.
- Thẻ TSCĐ sau khi lập xong phải tiến hành đăng ký vào sổ TSCĐ.
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

khi mua về bạn tập hợp vô tk 241( nguyên giá, tiền vận chuyển, vận hành thử, tiền lương chuyên gia...vv) sau đó bạn đưa vào 211
Chỉ vô 241 với những TS về XD hay nâng cấp sửa chữa chứ những TS mua về dùng nay vô 241 làm gì em.
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

Cả nhà ơi cho em hỏi chút nhe!
Công ty em là công ty xây dựng vì vậy có một số TSCĐ dùng cho hoạt động xây dựng. Trong kỳ em phân bổ khấu hao vào tài khoản 154. Nhưng khi công ty em không có công trình xây dựng thì em phân bổ khấu hao đưa vào TK nào? trước đây có một chị bảo em làm khi không hoạt động thì không tính khấu khấu hao, Nhưng em thấy công ty em đăng ký Phân bổ khâú hao theo phương pháp đường thẳng. Vậy cả nhà có thể mách cho em phải làm theo cách nào?
Cảm ơn cả nhà nhiều!
 
Ðề: quy trình kế toán TSCĐ

Chỉ vô 241 với những TS về XD hay nâng cấp sửa chữa chứ những TS mua về dùng nay vô 241 làm gì em.
taị sao không? chi phí liên quan trước khi dưa vào hoạt động thì đều đưa vào 241 cả- sau đó mới đưa vào hoạt động-211
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top