Cả nhà cho em hỏi công ty em có sử dụng vé Phí quốc lộ lượt.Khi lái xe trả về văn phòng thì em hạch toán vào 642 nhưng em không tách VAT vì giá trí quá ít chỉ 10.000đ/vé.Em nghe có người bảo khi kê khai VAThàng tháng thì trên bảng kê chiếc vé đó phải kê tách VAT và số hoá đơn giống như kê hoá đơn đỏ có đúng không ạ?Trên vé đó không thấy ghi giá có VAT thì thế nào ạ nó có phải là hoá đơn trực tiếp không?
Sửa lần cuối: