mình muốn hỏi bên mình có một số nghiệp vụ phát sinh bằng tiền đô. mình hạch toán bằng tiền việt. Vậy hàng tháng khi hạch toán những nghiệp vụ này khi phát sinh chênh lệch tỷ giá mình hạch toán luôn vào 515 và 635 trong kỳ luôn ah. va cuối năm tài chính mình ko phải đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đúng ko? Cảm ơn mọi người nhiều !!!