Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

chuoinuong

New Member
Hội viên mới
E có vấn đề này nhờ cả nhà giúp e gấp ạ...
Phân bổ CPBH theo số lượng sp gửi đi bán và sản phẩm đã được tiêu thụ:
6450*2500/(1000+2500) = 4.607.143
6450*1000/(1000+2500) = 1.842.857
Vậy khi XD KQKD thì e phải định khoản ntn và khi tập hợp sang 911, thì lấy số nào vậy
 
Ðề: Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

E có vấn đề này nhờ cả nhà giúp e gấp ạ...
Phân bổ CPBH theo số lượng sp gửi đi bán và sản phẩm đã được tiêu thụ:
6450*2500/(1000+2500) = 4.607.143
6450*1000/(1000+2500) = 1.842.857
Vậy khi XD KQKD thì e phải định khoản ntn và khi tập hợp sang 911, thì lấy số nào vậy
Bạn phân bổ CP bán hàng vào hàng gửi bán và hàng bán trong TH trên cụ thể;
Hàng gửi bán bạn htoán : Nợ 157/có 156: 4.607.143
Hàng bán: Nợ 632/Có 156:1.842.857
Bạn htoán thêm bút toán ghi nhận dthu,từ dthu bạn mới xác định dc KQKD và bạn tập hợp các cp liên quan để k/c vào TK911. Hàng gửi bán chưa xác định là đã tiêu thụ nên bạn vẫn treo cho đến khi nào xác đinh tiêu thụ,bạn xuất hđơn thì mới ghi nhận dthu và xđịnh kquả.
 
Ðề: Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

thế treo lại chi phí đó cho tháng sau thì dk ntn ha a?
 
Re: Ðề: Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

thế treo lại chi phí đó cho tháng sau thì dk ntn ha a?

ko định khoản bút toán phân bổ chi phí BH bạn ah, khi nào bán dc hàng thì lúc đó 641 sẽ tăng thêm là 4.607.143, lúc đó khi k/c sang 911 bạn nhớ cộng thêm khoản này vào, nhớ có bút toán DT nữa nha :daica:
 
Ðề: Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

hôm nay mình mới đọc lại đè tài này
E có vấn đề này nhờ cả nhà giúp e gấp ạ...
Phân bổ CPBH theo số lượng sp gửi đi bán và sản phẩm đã được tiêu thụ:
6450*2500/(1000+2500) = 4.607.143
6450*1000/(1000+2500) = 1.842.857
Vậy khi XD KQKD thì e phải định khoản ntn và khi tập hợp sang 911, thì lấy số nào vậy
đẻ kết chuyển sang tk 911 thì bạn phải lấy kết quả của CP SP đã được tiêu thụ chứ, còn CP BH sp gửi đi bán thì đợi đén khi nào bên đại lý gửi giấy báo bán hàng về lúc đó mới kết chuyển sang TK911 của ký sau

---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 04:36 PM ----------

E có vấn đề này nhờ cả nhà giúp e gấp ạ... Phân bổ CPBH theo số lượng sp gửi đi bán và sản phẩm đã được tiêu thụ: 6450*2500/(1000+2500) = 4.607.143 6450*1000/(1000+2500) = 1.842.857 Vậy khi XD KQKD thì e phải định khoản ntn và khi tập hợp sang 911 nói:
đẻ kết chuyển sang tk 911 thì bạn phải lấy kết quả của CP SP đã được tiêu thụ chứ, còn CP BH sp gửi đi bán thì đợi đén khi nào bên đại lý gửi giấy báo bán hàng về lúc đó mới kết chuyển sang TK911 của ký sau
 
Ðề: Phân bổ CPBH như thế nào là hợp lý?

thế treo lại chi phí đó cho tháng sau thì dk ntn ha a?
Treo lị thì khoản cp bán hàng này vẫn nằm ở tk 157 chứ đâu bạn:
Tức Nợ 157/có 111 hay 112: số CP đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top