Phân bổ CDCD, TSCĐ

thanh truc

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho em xin mẫu bảng phân bổ CCDC !

1. Em mua CCDC về, em đã lập bút toán nhập kho, nhưng biểu phân bổ CF chưa lập được. Xin anh chị cho biết có mẫu nào chung để phân bổ CCDC không? Nếu anh chị có share cho em với.

2. Số lần phân bổ do DN tự đăng ký hay là CQ thuế quyết định?

Cám ơn cả nhà.
 
Công ty em mua CDDC về xuất dùng ngay. Tuy nhiên, em sẽ phân bổ dần vào chi phí (Công ty em là công ty xây lắp)

Xin các anh chị vui lòng cho hỏi :
1. Chứng từ để hạch toán phân bổ là chứng từ nào ? có theo QĐ gì không?
2. Nếu lập bảng phân bổ thì phải có chỉ tiêu nào? Anh chị cho em xin biểu mẫu có được không?
3. Thuế cuả CCDC đó có phải phân bổ cùng không? Hay hạch toán 1 lần?

Em mong hồi anh cuả anh chị.
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

Công ty em mua CDDC về xuất dùng ngay. Tuy nhiên, em sẽ phân bổ dần vào chi phí (Công ty em là công ty xây lắp)

Xin các anh chị vui lòng cho hỏi :
1. Chứng từ để hạch toán phân bổ là chứng từ nào ? có theo QĐ gì không?
2. Nếu lập bảng phân bổ thì phải có chỉ tiêu nào? Anh chị cho em xin biểu mẫu có được không?
3. Thuế cuả CCDC đó có phải phân bổ cùng không? Hay hạch toán 1 lần?

Em mong hồi anh cuả anh chị.

1/ Chứng từ để hạch toán phân bổ là bảng phân bổ CCDC bạn tự lập hàng tháng theo Y/C quản lý của cty.
2/ Có những thông tin căn bàn như:STT/Tên CCDC/C-Từ:Số & Ngày/giá trị CCDC/Thời gian phân bổ/giá trị PB hàng tháng/Số tháng trước chuyển qua(đối với các CCDC cũ)/phân bổ tháng này/Giá trị còn phân bổ
3/Thuế hạch toán 1 lần (ai lại Pbổ chứ Pótay) :sifone:
 
Ðề: Cả nhà ơi cho em xin mẫu bảng phân bổ CCDC !

Bạn làm bảng phân bổ ra Cel và dựa vào đó hàng tháng mà phân bổ, mình cũng đang lam thế mà
 
Ðề: Cả nhà ơi cho em xin mẫu bảng phân bổ CCDC !

1. Em mua CCDC về, em đã lập bút toán nhập kho, nhưng biểu phân bổ CF chưa lập được. Xin anh chị cho biết có mẫu nào chung để phân bổ CCDC không? Nếu anh chị có share cho em với.

2. Số lần phân bổ do DN tự đăng ký hay là CQ thuế quyết định?

Cám ơn cả nhà.
cái vụ này bạn đã hỏi rùi thì phải:
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=12112
Mẫu này bạn tự lập trên excel cũng được và thời gian phân bổ thì tự quyết định phụ thuộc vào thời gian sử dụng có ích của CCDC :sifone:
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

1/ Chứng từ để hạch toán phân bổ là bảng phân bổ CCDC bạn tự lập hàng tháng theo Y/C quản lý của cty.
2/ Có những thông tin căn bàn như:STT/Tên CCDC/C-Từ:Số & Ngày/giá trị CCDC/Thời gian phân bổ/giá trị PB hàng tháng/Số tháng trước chuyển qua(đối với các CCDC cũ)/phân bổ tháng này/Giá trị còn phân bổ
3/Thuế hạch toán 1 lần (ai lại Pbổ chứ Pótay) :sifone:

Bé Kid này nói chính xác đấy :hurray:
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

+ Bạn nhớ thời gian PB nếu trong 1 kỳ KT thì đưa vào 142, >2 kỳ thì vào 242 nhé
VD: phân bổ 6 tháng bắt đầu từ T11/07 đến 04/08 thì quăng vào 242

Kid này nói chính xác đấy :hurray:
Hừ anh mà bé Ah :ack2: :smash:
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

+ Bạn nhớ thời gian PB nếu trong 1 kỳ KT thì đưa vào 142, >2 kỳ thì vào 242 nhé
VD: phân bổ 6 tháng bắt đầu từ T11/07 đến 04/08 thì quăng vào 242

Cái phần phân bổ CCDC này, cứ 142 với cả 242, nhiều lúc tranh cãi nhau phát chán, mình nhớ có lần đi học lấy cái chứng chỉ KTT, các học viên cũng hỏi thầy giáo về vấn đề cho vào 142 hay 242, rốt cuộc cả thầy và trò, và các trò cũng tranh luận hết cả buổi, mỗi người một ý kiến chẳng ai giống ai. Chốt lại cũng chẳng có kết luận chính xác.
Người thì cho là nếu ngắn hạn cho vào 142, cuối năm vẫn còn thì lại chuyển phỏm cho nó sang 242, rồi sau đó sang năm lại cho về. Oai, nghe mà thấy chán.
Còn như kidmandang nói ở trên thì cũng là một cách.
Theo quy định thì tài khoản 142 là ko có số dư cuối năm à. Mình hỏi một số chị làm kế toán ở một số cty thì nói là cũng cứ mặc kệ nó, cứ để cho nó có số dư, chẳng chuyển qua chuyển lại làm gì, lằng nhằng. Bản thân mình thì mình cũng cứ để cho TK 142 có số dư, chứ chẳng chuyển qua chuyển lại làm gì, mà thấy vứt nó vào 242 khó theo dõi, khó hiểu.
Ko biết có ai cũng làm như mình nữa ko nhỉ, hihi...
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

Cái phần phân bổ CCDC này, cứ 142 với cả 242, nhiều lúc tranh cãi nhau phát chán, mình nhớ có lần đi học lấy cái chứng chỉ KTT, các học viên cũng hỏi thầy giáo về vấn đề cho vào 142 hay 242, rốt cuộc cả thầy và trò, và các trò cũng tranh luận hết cả buổi, mỗi người một ý kiến chẳng ai giống ai. Chốt lại cũng chẳng có kết luận chính xác.
Người thì cho là nếu ngắn hạn cho vào 142, cuối năm vẫn còn thì lại chuyển phỏm cho nó sang 242, rồi sau đó sang năm lại cho về. Oai, nghe mà thấy chán.
Còn như kidmandang nói ở trên thì cũng là một cách.
Theo quy định thì tài khoản 142 là ko có số dư cuối năm à. Mình hỏi một số chị làm kế toán ở một số cty thì nói là cũng cứ mặc kệ nó, cứ để cho nó có số dư, chẳng chuyển qua chuyển lại làm gì, lằng nhằng. Bản thân mình thì mình cũng cứ để cho TK 142 có số dư, chứ chẳng chuyển qua chuyển lại làm gì, mà thấy vứt nó vào 242 khó theo dõi, khó hiểu.
Ko biết có ai cũng làm như mình nữa ko nhỉ, hihi...

- Cũng dễ theo dõi & dễ hiểu chứ bạn, phân biệt 142 & 242 là để phản ánh đúng bản chất các loại chi phí thôi mà đâu có gì là phức tạp lắm đâu. Hihihi:sifone:
 
Ðề: Cả nhà ơi cho em xin mẫu bảng phân bổ CCDC !

cái vụ này bạn đã hỏi rùi thì phải:
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=12112
Mẫu này bạn tự lập trên excel cũng được và thời gian phân bổ thì tự quyết định phụ thuộc vào thời gian sử dụng có ích của CCDC :sifone:
Cám ơn kid nhé, các bạn ấy cứ post nhiều chỗ cùng một nội dung, đôi khi cayman cũng không để ý :-O15:
 
ua! nãy giờ mình theo dõi và mong có bảng khấu hao CCDC ma có thấy đâu nè!hichic:khocdudoi:
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

Mình thì phân bổ CCDC nhiều lần là đưa vào 242 hết chẳng biết có sao ko nữa, nhà mình ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình nhé
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

Hi anh
Em mới vào nghề kế toán nên còn nhiều vấn đề chưa thông. Sao cái anh kế toán trưởng lại nói tháng nào phân bổ tháng đó. Năm tài chính không liên quan gì, làm sao đây. Anh có thể nói rõ để em được hiểu không ạ.............Em cám ơn anh nhiều nha . hì
+ Bạn nhớ thời gian PB nếu trong 1 kỳ KT thì đưa vào 142, >2 kỳ thì vào 242 nhé
VD: phân bổ 6 tháng bắt đầu từ T11/07 đến 04/08 thì quăng vào 242


Hừ anh mà bé Ah :ack2: :smash:
 
Ðề: Phân bổ CDCD, TSCĐ

Anh Kế toán trưởng em bảo phân bổ theo tháng là đúng rồi.
Tùy từng CC DC, khi DN xác định được thời gian phân bổ rồi thì đưa vào TK 142 Nếu thời gian phân bổ liên quan đến 1 năm TC, Đưa vào TK 242 nếu thời gian phân bổ liên quan đến 2 năm tài chính. Hàng tháng phân bổ giá trị CC, DC từ TK 142 hoặc 242 tính vô chi phí.
Chúc em học tốt
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top