Phân bổ 642

thanh truc

Member
Hội viên mới
Phân bổ 642 trong DN xây lắp!

Các anh chị cho mình hỏi :

1. Có được lấy 100% CP 642 để phân bổ vào giá thành toàn bộ các Công trình đang thi công không?
2. Chi phí 642 đã báo lỗ, nay công trình hoàn thành, nếu tính giá thành ta có thể phân bổ số lỗ này vào giá thành được không?
3. Hàng tháng mình phân bổ CP 642 rồi đưa vào TK 142 chờ công trình hoàn thành rồi đưa vào giá thành có đúng không?

Vui lòng giúp đỡ, mình đang rối lắm toàn Dân Kế toán ơi. :sweatdrop:
________________________
Trước tiên mình xin cám ơn các anh chị đã trả lời. Mình đồng ý là 642 không đưa vào giá vốn CT mà đưa vào giá thành toàn bộ. Tuy nhiên mình có thắc mắc:
1. Khi tính giá thành toàn bộ 1 công trình người ta phân bổ chi phí 642 (có biểu mẫu phân bổ BPB số 9)-> mục đích để làm gì? Có phải chỉ để quản lý nội bộ hay không?.
2. Như vậy, số 642 cần phân bổ vào công trình hàng tháng tập hợp ta "treo" tại đâu nếu không phải là TK 142.
3. Chi phí 642 này trang trãi cho VP, và một số CP khác (như tiếp khách, photo...) trong thời gian thi công 2-3 công trình cùng lúc, mà các công trình thì hoàn thành tại các thời điểm khác nhau, nếu ta không treo để phân bổ thì khi đưa doanh thu, chi phí này lại không tương xứng.

Mong anh chị có kinh nghiệm cho lời khuyên. Xin cảm ơn rất nhiều :confuse1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phân bổ 642

Các anh chị cho mình hỏi :

1. Có được lấy 100% CP 642 để phân bổ vào giá vốn các Công trình đang thi công không?
Không lấy % nào từ 642 để phân bổ vào giá vốn của công trình cả.
Giá vốn công trình tập hợp chi phí ở các TK 621,622,623,627 sang TK 154 và khi hoàn thành công trình kết chuyển từ 154 sang 632 giá vốn công trình.
2. Chi phí 642 đã báo lỗ, nay công trình hoàn thành, nếu tính giá thành ta có thể phân bổ số lỗ này vào giá thành được không?

Không làm như trên, chi phí 642 bão lỗ là sao hả bạn? Tính giá thành không phân bổ lỗ, Lỗ kỳ này được chuyển qua kỳ sau theo hướng dẫn chuyển lỗ của thông tư 134/2007/TT-BTC.
3. Hàng tháng mình phân bổ CP 642 rồi đưa vào TK 142 chờ công trình hoàn thành rồi đưa vào giá thành có đúng không?

Vui lòng giúp đỡ, mình đang rối lắm toàn Dân Kế toán ơi. :sweatdrop:

Sai, chỉ có phân bổ từ 142,242 sang TK 642 mà thôi bạn à, và cũng không phân bổ 642 vào 632 nhé!
TK 642 sẽ tập hợp chi phí quản lý để kết chuyển sang bên Nợ TK 911 cuối kỳ khi xác định thuế TNDN
Thân chào!
 
Ðề: Phân bổ 642

Mình thấy bạn làm ngược rồi có ai lại phân bỗ 642 vào 142 dâu cũng klhông phân bộ 642 vào giá thành bao giờ cả.
Khi tính giá thành bạn phải tập hợp chi phí từ : TK 621,622,623,627 Kết chuyển 254 kết chuyển 632 chuyển 911. Còn TK642 kết chuyển sang TK911 để xác định kết quả kinh doanh chứ. Chúc thành công
 
Ðề: Phân bổ 642

Được phân bổ chi phí 642 cho các kỳ sau với điều kiện là chi phí đó đc tập hợp ở giai đoạn trước khi DN hoạt động
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top