Ðề: Phải trả người bán từ những năm trước chuyển sang xử lý thế nào
tui không nghĩ như chị Lạc Đà , chẳng có kế toán nào dốt đến độ đưa số liệu chênh lệch trên bảng cân đối vào khoản nợ phải trả nhà cung cấp đâu mà tôi cho rằng do cái ông sếp làm việc không có nguyên tắc tự ý trả tiền khi mua hàng nhưng không báo cho kế toán lập chứng từ nên mới có trường hợp này.Kế toán mới lật lại toàn bộ sổ sách công nợ phải trả của các nhà cung cấp là ra liền thôi , còn lười biếng thì chế biến cái phiều chi trả đại cho nhà cung cấp nào đó có tên trong bảng kê hàng hóa mua vào của những năm trước là xong.
Kế toán chế biến, xào xáo cho đẹp sổ. Vậy tới giờ phát hiện ra thì xử lý như thế nào nhỉ? Xem đây là một khoản thu nhập khác được không nhờ Cầy Rừng!
tui không nghĩ như chị Lạc Đà , chẳng có kế toán nào dốt đến độ đưa số liệu chênh lệch trên bảng cân đối vào khoản nợ phải trả nhà cung cấp đâu mà tôi cho rằng do cái ông sếp làm việc không có nguyên tắc tự ý trả tiền khi mua hàng nhưng không báo cho kế toán lập chứng từ nên mới có trường hợp này.Kế toán mới lật lại toàn bộ sổ sách công nợ phải trả của các nhà cung cấp là ra liền thôi , còn lười biếng thì chế biến cái phiều chi trả đại cho nhà cung cấp nào đó có tên trong bảng kê hàng hóa mua vào của những năm trước là xong.