Phải trả khách hàng

mini2129

New Member
Hội viên mới
Mọi người chỉ giúp mình với: Cty mình ký HĐ với khách hàng và khách hàng thanh toán trước 1tr (bằng chuyển khoản), nhưng do bên họ ko đồng ý sản phẩm của mình nên yêu cầu thanh lý HĐ và bên mình phải trả lại số tiền họ đã thanh toán trước, đồng thời phải trả thêm khoản phạt do quá hạn hợp đòng. Tổng số tiền bên mình chuyển khoản trả cho họ là 5,5tr.
Khi nhận tiền trả trước mình định khoản:
Nợ 112: 1tr
Có 131: 1tr
còn số tiền bên mình trả cho họ thì mình Đk thế nào hả các bạn?Nếu mình tách 5,5tr ra và địnhkhoản:
Nợ 131: 1tr
Có 112: 1tr
Còn 5,5tr -1 tr = 4,5tr mình cho vào chi phí 642 hay như thế nào? mình làm theo QĐ 48.
Các bạn Đk giúp mình với.
Khi bên mình chuyển khoản để trả khách hàng, do viết sai số tài khoản nên NH trả lại và mình lại làm UNC khác để chuyển trả cho họ. Mỗi lần như vậy mình định khoản ra sao hả các bạn?
Mình lúng túng chỗ này quá, mong mọi người giúp đỡ.
Thanks các bạn nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phải trả khách hàng

Khi nhận tiền trả trước mình định khoản:
Nợ 112: 1tr
Có 131: 1tr
còn số tiền bên mình trả cho họ thì mình Đk thế nào hả các bạn?Nếu mình tách 5,5tr ra và địnhkhoản:
Nợ 131: 1tr
N811: 4,5tr
Có 112: 5,5tr
(Ngoài ra còn khoản phí CK nữa N642/C112)
Khi bên mình chuyển khoản để trả khách hàng, do viết sai số tài khoản nên NH trả lại và mình lại làm UNC khác để chuyển trả cho họ. Mỗi lần như vậy mình định khoản ra sao hả các bạn?
N112: 5,5
C131: 1
C811: 4,5
 
Ðề: Phải trả khách hàng

Số bị phạt hạch toán vào TK 811 chứ ko phải là 6422 đâu nhé
 
Ðề: Phải trả khách hàng

Nợ tk 811 4,5
nợ tk 131 1
có tk 112 5,5
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top