Chào các Anh, chị và các bạn!
cho em hỏi nv này hạch toán thế nào ạ? em rối quá!
Năm 2011: Cty em có ký HD cung cấp dịch vụ với Cty A trị giá HD là 8.400.000
Ngày 25/11 cty A chuyển đ1 là 4.800.000
KT hạch toán N1121: 4.800.000
C131: 4.800.000
Ngày 27/12 Cty A chuyển đ2 là 3.600.000
KT hạch toán N 1121: 3.600.000
C:131 3.600.000
(Cty em chưa xuất hóa đơn) Đến tháng 1/2012 Cty hủy HD, không muốn tiếp tục nên muốn CTy trả lại số tiền thừa về DV mà Cty em chưa cung cấp hết( Vì Dv cung cấp theo tháng).Sau thời gian nghỉ tết, đến tháng 3/2012 GĐ kêu em chuyển trả lại số tiền thừa là 2.800.000 đ qua NH, em đã viết UNC với nội dung là chuyển trả lại tiền thừa theo HD...với số tiền; 2.800.000.
Năm 2011 thì đã nộp BCTC rồi, giờ em không biết hạch toán sao cho đúng nữa. Mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn mọi người.
cho em hỏi nv này hạch toán thế nào ạ? em rối quá!
Năm 2011: Cty em có ký HD cung cấp dịch vụ với Cty A trị giá HD là 8.400.000
Ngày 25/11 cty A chuyển đ1 là 4.800.000
KT hạch toán N1121: 4.800.000
C131: 4.800.000
Ngày 27/12 Cty A chuyển đ2 là 3.600.000
KT hạch toán N 1121: 3.600.000
C:131 3.600.000
(Cty em chưa xuất hóa đơn) Đến tháng 1/2012 Cty hủy HD, không muốn tiếp tục nên muốn CTy trả lại số tiền thừa về DV mà Cty em chưa cung cấp hết( Vì Dv cung cấp theo tháng).Sau thời gian nghỉ tết, đến tháng 3/2012 GĐ kêu em chuyển trả lại số tiền thừa là 2.800.000 đ qua NH, em đã viết UNC với nội dung là chuyển trả lại tiền thừa theo HD...với số tiền; 2.800.000.
Năm 2011 thì đã nộp BCTC rồi, giờ em không biết hạch toán sao cho đúng nữa. Mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn mọi người.