Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

hoasua

New Member
Hội viên mới
Mọi người ơi giúp minh chút: bên công ty mình mới bán 1 TSCĐ trước dùng cho sản xuất kinh doanh, mình trích khấu hao được 1 năm rồi. nhưng khi bán thì giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại thì mình hạch toán ra sao? doanh thu ghi vào TK 511 hay 711, phần lỗ thì vào TK nào?
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

Mọi người ơi giúp minh chút: bên công ty mình mới bán 1 TSCĐ trước dùng cho sản xuất kinh doanh, mình trích khấu hao được 1 năm rồi. nhưng khi bán thì giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại thì mình hạch toán ra sao? doanh thu ghi vào TK 511 hay 711, phần lỗ thì vào TK nào?

ko sao bạn ạ, cứ hạch toán bình thường thui
a/
N214 HMLK
N811 GTCL
C 211 NG
b/
N111.112,131
C711 DT
phần lỗ sẽ bù trừ khi khi kết chuyển danh thu và chi phí cuối kỳ mà, ngoài ra nếu có các chi phí trong quá trình bán thì cho vào 811 bạn nhé!
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

Theo mình thì ĐK vầy nè :
1. Nợ TK 811 : GTCL
Nợ TK 214 : GTHM
Có TK 211 : NG
2.Nợ TK 112,131...
Có TK 711 : Giá chưa thuế
Có TK 3331 : Thúê GTGT
Mình không hạch toán phần lãi,lỗ bạn ah !
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

Dinhphan_ntu hạch toán đúng rồi đó
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

Hi các bạn,

Hạch toán như HANGKT08 là đúng rồi, có thu nhập thì phải có nghĩa vụ thuế.
(Trong trường hợp thanh lý TSCĐ, cho dù người mua có yêu cầu hay không yêu cầu viết hóa đơn đều phải hạch toán và kê khai thuế GTGT cả chớ, vì ban đầu lúc mua TSCĐ DN đã có kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào rồi!!!).
1. Nợ TK 811 : Giá trị còn lại
Nợ TK 214 : Khấu hao lũy kế
/ Có TK 211 : Ng.giá
2.Nợ TK 112,131... /
Có TK 711 : Giá chưa thuế
Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp
Mình xin bổ sung thêm:
- Nếu bạn chỉ làm nghiệp vụ hạch toán TSCĐ thôi, thì thế là đủ. Phần lãi/lỗ sẽ do kế toán tổng hợp hoặc chief kế toán làm tiếp.
- Nếu bạn làm kiêm luân kế toán tổng hợp, thì cuối kỳ hạch toán sẽ kết chuyển:
Nợ TK911 / Có TK811: Giá trị còn lại
Nợ TK711 / Có TK911: Tiền (k thuế GTGT) thu được do bán tài sản thanh lý.
Như trường hợp cụ thể của bạn, Tiền thu được do thanh lý TS < GT còn lại nên sẽ còn số dư bên nợ TK911 (số chênh lệch lỗ).

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

Dinhphan_ntu hạch toán đúng rồi đó
(Mình chưa làm bctc bao giờ).nếu mình bán tscđ mà lỗ thì khi làm bc thuế tndn quý, trong chỉ tiêu 11 chi phí thực tế ps mình có kê khai giá mua tscđ không? Nếu kê khai thì số lỗ sẽ lớn, mà trong mục 5.2.1 bán tscđ, ghi là trong các kỳ tiép theo phân bổ số lỗ về giao dịch bán trong thời gian ts đó dự kiến htoán:
N642.../có 242
 
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

hạch toán như thế là đúng rồi. nhưng mình muốn hỏi là tscđ mua vào mình không kê khai TGTGT cho vào nguyên giá luôn. vậy khi thanh lý có phải xuất hóa đơn kê khai thuế 5% không
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

hạch toán như thế là đúng rồi. nhưng mình muốn hỏi là tscđ mua vào mình không kê khai TGTGT cho vào nguyên giá luôn. vậy khi thanh lý có phải xuất hóa đơn kê khai thuế 5% không

Bạn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp à!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top