nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

stnguyen

New Member
Hội viên mới
em bỏ qa những chi tiết còn lại tập trung thẳng vào nv này thôi nhé !
tSCD 500 triệu,time sử dụng 10 năm(khấu hao trung bình tháng) đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2010.
31/1/2011 nhượng bán cho công ty khác giá 480tr,VAT 10%,chưa thu tiền.
Theo ngu kiến của em thì em dk thế này :

N811 : 445.833.333,3tr
N214 : 54.166.666,7tr
C211 : 500tr
sai thì sửa dùm em,thanks

doanh thu thì thôi miễn bàn,vấn đề là đến cuối có 1 yêu cầu khác là trích khấu hao TSCD cho tháng 1/2011,vậy thì TSCD nay cần trích nữa ko ?? em đắn đo suốt chỗ này,em nghĩ là cần trích vì ở trong khoản N214 ở trên là em tính cả tháng 1 rồi !
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

em bỏ qa những chi tiết còn lại tập trung thẳng vào nv này thôi nhé !
tSCD 500 triệu,time sử dụng 10 năm(khấu hao trung bình tháng) đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2010.
31/1/2011 nhượng bán cho công ty khác giá 480tr,VAT 10%,chưa thu tiền.
Theo ngu kiến của em thì em dk thế này :

N811 : 445.833.333,3tr
N214 : 54.166.666,7tr
C211 : 500tr
sai thì sửa dùm em,thanks

doanh thu thì thôi miễn bàn,vấn đề là đến cuối có 1 yêu cầu khác là trích khấu hao TSCD cho tháng 1/2011,vậy thì TSCD nay cần trích nữa ko ?? em đắn đo suốt chỗ này,em nghĩ là cần trích vì ở trong khoản N214 ở trên là em tính cả tháng 1 rồi !


AKK, chẳng hiểu ku này học kế toán trường nào mà có định khoản ngộ vậy,

Tự nhiên chơi quả chi phí khác to đùng

Nếu khẩu hao bằng N214 : 54.166.666,7tr
thì DN có Thu nhập khác chứ ko phải chi phí khác nghe ku
Còn TK nợ thì nó là tiền mặt hoặc tiền gửi hoặc họ thanh toán bằng gì thì HT bằng cái đó nhé

tôi ko tính lại khấu hao xem bạn tính đúng hay chưa nhưng nếu đúng thì ĐK thế này (tôi ko học kế toán nhưng tôi đoán vậy)

Nợ: TK: 131 : 528.000.000đ
Nợ 214: 54.166.666,7 đ
Có 711: 34.166.666,7
Có 333: 48000 000
Có 211: 500.000 000đ

TSCĐ bán ngày 31 sao lại ko trích khấu hao tháng 1 nhỉ, hỏi cho vui ah
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

em bỏ qa những chi tiết còn lại tập trung thẳng vào nv này thôi nhé !
tSCD 500 triệu,time sử dụng 10 năm(khấu hao trung bình tháng) đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2010.
31/1/2011 nhượng bán cho công ty khác giá 480tr,VAT 10%,chưa thu tiền.
Theo ngu kiến của em thì em dk thế này :

N811 : 445.833.333,3tr
N214 : 54.166.666,7tr
C211 : 500tr
sai thì sửa dùm em,thanks

doanh thu thì thôi miễn bàn,vấn đề là đến cuối có 1 yêu cầu khác là trích khấu hao TSCD cho tháng 1/2011,vậy thì TSCD nay cần trích nữa ko ?? em đắn đo suốt chỗ này,em nghĩ là cần trích vì ở trong khoản N214 ở trên là em tính cả tháng 1 rồi !

cái định khoản này của bạn là ghi giảm TSCĐ la ok rồi, còn phần doanh thu khi bán TSCĐ chắc bạn làm đc rồi
TSCĐ này vẫn trích cho tháng 1 vì đến 31/01 cty bạn mới bán nó mà
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

cái định khoản này của bạn là ghi giảm TSCĐ la ok rồi, còn phần doanh thu khi bán TSCĐ chắc bạn làm đc rồi
TSCĐ này vẫn trích cho tháng 1 vì đến 31/01 cty bạn mới bán nó mà


Công ty KD hàng hoá là TSCĐ đâu mà có Doanh thu nhỉ, hay quy định mới bây giờ phỉa làm thế, mong được chỉ giáo??
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

Công ty KD hàng hoá là TSCĐ đâu mà có Doanh thu nhỉ, hay quy định mới bây giờ phỉa làm thế, mong được chỉ giáo??
phần thu đc từ bán TSCĐ đó thì cho vao 711 đo, anh đọc kỹ phần e nó hỏi đi, vì e nó nói "DT thôi miễn "
e ấy đang hỏi cái phần đinh khoản của ghi giảm TSCĐ đó
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

Ok. làm như bạn đúng rồi.
Còn việc trích KH tháng 1 cho TS đó vẫn trích bình thường nhé vì trong tháng đó đã hạch toán KH TS đó rồi mà.
chỉ có tháng 2/2011 mới thôi trích KH thôi.

P/S
Ghi giảm tscđ
N811
N214
C211
dthu
N 112
C711
C333
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

N811 : 445.833.333,3tr
N214 : 54.166.666,7tr
C211 : 500tr
cái định khoản này của bạn là ghi giảm TSCĐ la ok rồi, còn phần doanh thu khi bán TSCĐ chắc bạn làm đc rồi
TSCĐ này vẫn trích cho tháng 1 vì đến 31/01 cty bạn mới bán nó mà


Thế Người ra đề định khoản thế này Là đúng hay sai ???? Thấy bạn khẳng định là đúng nên mình hơi hoang mang về kiến thức của mình???

Theo mình đoán thì chỉ làm 1 bút toán thôi với 2 trường hợp, nếu mà bán lỗ thì hạch toán qua 811 phần lỗ, bán lãi thì hạch toán qua 711 phần lãi

chẳng lẽ lại HT chia làm 2 cho phức tạp

Nợ 811
Có 214
có 211

Nợ 111, 112............
Có 711 = tiền bán

Oak phức tạp nhỉ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

Thế Người ra đề định khoản thế này Là đúng hay sai ???? Thấy bạn khẳng định là đúng nên mình hơi hoang mang về kiến thức của mình???

vấn đề là cái định khoản kìa anh, còn phần tính toán thì e ấy phải tính cho đúng
còn phần ghì giảm TSCĐ thì đk:
N811
N214
C211
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

ôh ra thế, càng ngày càng thấy nó phức tạp nhỉ, thế tớ định khoản như trên là sai rồi, sorry nazz

Mã:
tôi ko tính lại khấu hao xem bạn tính đúng hay chưa nhưng nếu đúng thì ĐK thế này (tôi ko học kế toán nhưng tôi đoán vậy)
 
Nợ: TK: 131 : 528.000.000đ 
Nợ 214: 54.166.666,7 đ
  Có 711: 34.166.666,7
Có 333: 48000 000
  Có 211: 500.000 000đ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

thanks các anh chị nhé !
mới làm trên kế toán máy nên em hơi đuối,bt` làm trên giấy thì ko mệt thế này
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

theo mình thì cả phần giá trị bạn làm cũng đúng rồi đó
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

ku dinh khoan vay dk mà, ku dag dk ghi giảm tscd ma, con doanh thu dk them but toan nua co sao đâu,
thánhon vô lý ruùi
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

ờ, mình nhận sai rồi mà, vì các bạn làm trên lý thuyết, còn mình lại đi nói thực tế, lý thuyết thì đúng thực tế cũng đúng nhưng làm tổng quan về tài chính khác đi khi phân tích các báo cáo và các số liệu, và làm cho kiểm toán họ sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi

Doanh thu =<> thu nhập
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

ờ, mình nhận sai rồi mà, vì các bạn làm trên lý thuyết, còn mình lại đi nói thực tế, lý thuyết thì đúng thực tế cũng đúng nhưng làm tổng quan về tài chính khác đi khi phân tích các báo cáo và các số liệu, và làm cho kiểm toán họ sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi

Doanh thu =<> thu nhập

ví dụ em làm khoản N214 : 50tr và đến khi trích khấu hao tháng 1 em ko trích cho nó nữa (trên BCDKT ko thay đổi) có được ko ?? nếu sai thì kiểm toán sẽ xác đinh là sai sot hay gian lận vậy anh ??
em thích cái dk của anh :tucao:,ngắn gọn đỡ fải mở thêm sổ :))
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

khi thanh lý nhượng bán tài sản đầu tiên pải có nghiệp vụ làm giảm tài sản đồng thời với số khấu hao đã trích lập do ko còn tài sản để pản ánh nên nghiệp vụ của bạn là đúng roài sau đó pản ánh doanh thu thì chắc pạn làm ok .
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

chả biết các ông học hành thế nào chứ nghiệp vụ này quá đơn giản và rõ ràng:
BT1: Ghi giảm TSCDD
Nợ TK 811:
Nợ TK 214:
Có TK 211:
BT2:Ghi nhận DT
Nơk TK 111, 112, 131...
Có TK 711:
Có TK 3331:
Còn tháng 1 vẫn trick bình thưong boi 31/1 mới bán mà
Không học kế toán định khoản linh tinh quá đây
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

Thế còn khoản chênh giữa giá trị còn lại của TSCĐ so với giá bán thì sao ta ?
 
Ðề: nhượng bán TSCĐ (khó_nam cường)

cái này theo mình nghĩ là gian lận bạn ak
vì khi tính khấu hao: N641,642,627,../C214
Nếu mình ko trích có nghĩa là làm cho chi phí giảm xg
giả sử các yếu tố khác ko thay đổi thì lợi nhuận tăng lên-->gian lận
nhớ ko nhầm thì trong kiểm toán cho vào CSDL "phân loại và hạch toán (tính đầy đủ)"
ví dụ em làm khoản N214 : 50tr và đến khi trích khấu hao tháng 1 em ko trích cho nó nữa (trên BCDKT ko thay đổi) có được ko ?? nếu sai thì kiểm toán sẽ xác đinh là sai sot hay gian lận vậy anh ??
em thích cái dk của anh :tucao:,ngắn gọn đỡ fải mở thêm sổ :))
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top