Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Sao mà khó?
Xem lại hợp đồng của bạn ký với nước ngoài:
  1. Nếu giá trị hợp đồng không gồm phần VLP: không hạch toán gì cả, theo dõi ngoài bảng.
  2. Nếu giá trị hợp đồng gồm Chi phí gia công + Chi phí VLP: xem bài #43.
Nếu là trường hợp 1: khó là khó cho bên bán VLP chứ không phải bên bạn. Chứng từ của nó mà không đầy đủ thì nó không được tính xuất khẩu để hưởng thuế suất GTGT 0%. Lúc đó nó sẽ è ra mà đóng thuế GTGT.
Trường hợp này bạn không quan tâm tờ hóa đơn đó nó ra sao. Miễn là bạn không khai khấu trừ hoặc hoàn thuế (nếu có) thì thôi.

=====
Tốt hơn hết là bạn xem kỹ lại :
  • hợp đồng của bạn với bên nước ngoài: giá trị hợp đồng là gồm những khoản nào? (vì sau này bạn sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn theo hợp đồng này)
  • hóa đơn bên bán VLP giao cho bạn: đã ghi người mua là ai, có ghi MST không, có thuế GTGT không?

Tất nhiên là HĐ họ viết cho CTy mình rồi người mua là Cty mình và hiển nhiên MST cũng là của Cty mình. Chỉ có thanh toán không phải là Cty mình thôi.
 
Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Hóa đơn bạn nhận từ nhà cung cấp, vẫn kê khai, và xuất hóa đơn cho người nước ngoài .Người nước ngoài không có trong nước, nên không nhận hóa đơn thì bạn để trong cuốn không sẽ .Vì tiền là bên nước ngoài trả không phải bên bạn .

Vansi200780 à có lẽ bạn chưa rõ ý mình muốn hỏi gì rồi. Hóa đơn nhà cung cấp viết cho Cty mình đương nhiên là mình phải kê khai rồi. Có điều là sau đó mình sẽ hạch toán nó ra sao thôi. Lẽ thường nhân NLP nhận Hóa đơn rồi thì phải hạch toán 331 nếu nợ, 111 nếu trả luôn, nhưng ở đây khách hàng của mình đã trực tiếp trả khoản đó rồi. Nếu họ chuyền khoản tiền đó cho Cty mình và công ty mình chuyển tiếp khoản tiền đó cho nhà cung cấp kia thì mới đúng.
 
Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Tất nhiên là HĐ họ viết cho CTy mình rồi người mua là Cty mình và hiển nhiên MST cũng là của Cty mình. Chỉ có thanh toán không phải là Cty mình thôi.
Đã nhắc bạn ở chỗ tôi tô đậm màu đỏ rồi. Bạn xem lại và trả lời trước đi nha.
Nếu rơi vào trường hợp 1 thì theo dõi ngoài bảng. Hóa đơn bên bán VLP lập sai thì nó sắp toi tới nơi rùi.
Chuẩn bị nó sẽ qua năn nỉ bạn chứng thực lại cho nó hoặc đổi lại hóa đơn.

Nếu rơi vào trường hợp 2 thì bạn xem kỹ lại bài số #43. Nếu không đủ chứng từ thì công ty bạn sắp mệt rồi.
Chuẩn bị sang bên bán nhờ nó lập cho đủ hồ sơ.

Có chứng từ đi đã rồi nói chuyện hạch toán sau. Cứ đúng theo chứng từ mà hạch toán thôi.
 
Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Đã nhắc bạn ở chỗ tôi tô đậm màu đỏ rồi. Bạn xem lại và trả lời trước đi nha.
Nếu rơi vào trường hợp 1 thì theo dõi ngoài bảng. Hóa đơn bên bán VLP lập sai thì nó sắp toi tới nơi rùi.
Chuẩn bị nó sẽ qua năn nỉ bạn chứng thực lại cho nó hoặc đổi lại hóa đơn.

Nếu rơi vào trường hợp 2 thì bạn xem kỹ lại bài số #43. Nếu không đủ chứng từ thì công ty bạn sắp mệt rồi.
Chuẩn bị sang bên bán nhờ nó lập cho đủ hồ sơ.

Có chứng từ đi đã rồi nói chuyện hạch toán sau. Cứ đúng theo chứng từ mà hạch toán thôi.

Mình chắc là không nằm trong 2 trường hợp đưa ra. Mình đã có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất nhập NLP. Mỗi một điều băn khoăn là bên thuê mình gia công đã thanh toán khoản tiền này cho nhà cung cấp kia rồi (Xin giải thích thêm Cty mình trực tiếp ký hợp đồng gia công xuất khẩu với nhà thuê gia công chứ không có chuyện Cty mẹ - con gì bạn vansi ạ).
 
Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Như Minh Lương nói thì mình cũng hổng bít ĐK thế nào nữa. Bên Luong chỉ là DN ký hợp đồng gia công SP, vậy theo các bác nên ĐK thế nào cho đúng. Mới đầu em cũng nghĩ là N152/C331, còn có thuế ko em cũng hổng chắc lam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:confuse1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
sao em vừa gửi trả lời mà biến đâu rùi nhi???????????????
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhận hóa đơn không biết định khoản vào đâu

Như Minh Lương nói thì mình cũng hổng bít ĐK thế nào nữa. Bên Luong chỉ là DN ký hợp đồng gia công SP, vậy theo các bác nên ĐK thế nào cho đúng. Mới đầu em cũng nghĩ là N152/C331, còn có thuế ko em cũng hổng chắc lam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:confuse1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
sao em vừa gửi trả lời mà biến đâu rùi nhi???????????????

Có thuế 10% và chắc chắn là mình phải kê thuế rồi và tất nhiên là cũng phải nhập kho và định khoản N152 nhưng có gì thì..............khó:confuse1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top