Nguyên liệu hay hàng hoá

Dungnt

New Member
Hội viên mới
Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị ? Giúp em với :runcamcap::runcamcap::runcamcap:
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị ? Giúp em với :runcamcap::runcamcap::runcamcap:

Bạn không nên quan tâm đến công ty kia định khoản thế nào. Mà phải xác định công ty mình nhập về với mục đích gì? Nếu là mục đích kinh doanh thì HT vào TK156 còn nếu là nhập về làm NVL để sản xuất thì HT Tk152. Chiết khấu bạn được hưởng là chiết khấu TM hay chiết khấu TT?
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Vậy hả chị . Cty em nhập hàng về để kinh doanh thui chứ ko sản xuất, và mỗi lần nhập hàng bên em đều được cty đó chiết khấu phần trăm theo từng mặt hàng ạ, như vậy là CKTM hay là TT ạ, cty em mới làm thêm lĩnh vực mới này nên em ko được hiểu lắm.hix
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Vậy hả chị . Cty em nhập hàng về để kinh doanh thui chứ ko sản xuất, và mỗi lần nhập hàng bên em đều được cty đó chiết khấu phần trăm theo từng mặt hàng ạ, như vậy là CKTM hay là TT ạ, cty em mới làm thêm lĩnh vực mới này nên em ko được hiểu lắm.hix

Cái đó là chiết khấu TM bạn nhé. Nếu chiết khấu TT là khi công ty bạn trả tiền ngay nên bên bán chiết khấu cho bạn một khoản tiền nào đó theo qui định của công ty họ hoặc theo HĐ ký kết giữa hai bên.
Bạn vào đây tham khảo cách HT nhé.
http://www.tapchiketoan.com/ke-toan/doanh-thu/huong-dan-ke-toan-chiet-khau-thuong-mai-2.html
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Dạ em cảm ơn chị nhìu nhìu ạ
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

trích :"Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị?"
Theo mình hiểu thì bên bạn là Nhận làm đại lý hưởng hoa hồng, nếu vậy thì khoản đó không phải là chiết khấu mà là doanh thu của bên bạn đó
Khi nhận hàng htoan : No 003 : giá trị hàng hóa nhận về
Khi xuất bán N 111, 112, 131 (bên mua)
C 331 (bên gửi hàng) : Bao gồm cả thuế
Khi trả tiền cho bên gửi hàng: Pá doanh thu của đại lý
N 331 (giảm khoản phải trả)
C 511
C 3331
Trả tiền cho bên gửi hang
N 331: số còn lại
C 111, 112
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chiết khấu thanh toán là chiết khấu liên quan đến việc thanh toán như : thanh toán trước hạn, đúng hạn
Chiết khấu thương mại là ck liên quan đến bán hàng nhằm mục tiêu bán được nhiều hàng
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

trích :"Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị?"
Theo mình hiểu thì bên bạn là Nhận làm đại lý hưởng hoa hồng, nếu vậy thì khoản đó không phải là chiết khấu mà là doanh thu của bên bạn đó
Khi nhận hàng htoan : No 003 : giá trị hàng hóa nhận về
Khi xuất bán N 111, 112, 131 (bên mua)
C 331 (bên gửi hàng) : Bao gồm cả thuế
Khi trả tiền cho bên gửi hàng: Pá doanh thu của đại lý
N 331 (giảm khoản phải trả)
C 511
C 3331
Trả tiền cho bên gửi hang
N 331: số còn lại
C 111, 112
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chiết khấu thanh toán là chiết khấu liên quan đến việc thanh toán như : thanh toán trước hạn, đúng hạn
Chiết khấu thương mại là ck liên quan đến bán hàng nhằm mục tiêu bán được nhiều hàng

Chị ui giải thích rõ một chút giúp em được ko ? Đúng là bên em làm đại lý cho 1 cty khac và họ yêu cầu là tháng đầu tiên thì phải có đơn đặt hàng là 100tr , khi bên em đặt hàng xong, chuyển trả luôn bằng tiền mặt lô hàng đó, sau đó họ xuất HD cho bên em tổng HD là 100tr trong đó bao gồm thuế và CK đi rùi, mà trong phiếu xuất kho của họ thì đơn giá cao hơn so với đơn giá ghi trong HD, vậy khi bên em nhập hàng về mà chưa bán ngay thì em phải hạch toán thêm bút toán nhập kho nữa.Như thế thì em hạch toán theo giá trị ghi trên HD hay là giá trị như trong phiếu xuất của bên kia ạ .Hix em mơ hồ quá
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Bạn hạch toán giá trị theo hóa đơn và số thuế đầu vào của bạn nữa ( nhưng bên cty kia chưa được hoạch toán doanh thu tại vì hàng chưa bán, họ chỉ hạch toán thuế đầu ra nên bạn phải hạch toán thuế đầu vào mới khớp với họ). Chúc thành công.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Chị ui giải thích rõ một chút giúp em được ko ? Đúng là bên em làm đại lý cho 1 cty khac và họ yêu cầu là tháng đầu tiên thì phải có đơn đặt hàng là 100tr , khi bên em đặt hàng xong, chuyển trả luôn bằng tiền mặt lô hàng đó, sau đó họ xuất HD cho bên em tổng HD là 100tr trong đó bao gồm thuế và CK đi rùi, mà trong phiếu xuất kho của họ thì đơn giá cao hơn so với đơn giá ghi trong HD, vậy khi bên em nhập hàng về mà chưa bán ngay thì em phải hạch toán thêm bút toán nhập kho nữa.Như thế thì em hạch toán theo giá trị ghi trên HD hay là giá trị như trong phiếu xuất của bên kia ạ .Hix em mơ hồ quá

Giá hạch toán thì dĩ nhiên là giá trên hoá đơn.
Trường hợp này DN bạn không được khấu trừ VAT đầu vào (do không thực hiện CK theo qui định).
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

chào bạn1
thứ nhất: vải này cty của bạn nhập về là để bán nên là hàng hoá bên cạnh đó cty bạn làm đại lý nên cty bạn sẽ được hưởng chiết khấu thương mại đó là khoản doanh thu của công ty bạn và sẽ là chi phí bán hàng của công ty kia(cty mà xuất vài cho bạn)

thứ hai:giá trị bạn phải ghi theo giá trị trên hoá đơn, vì háo đơn là căn cứ để bạn QToán thuế mà nhưng trong trương hợp này thì cty của nạn sẽ kô được khấu trừ thuế vì trị giá giao dịch lớn hơn 20Trđ mà bạn ko chuyển khoản qua ngân hàng
nhớ nhé bạn sau này mắc công xúi nhưng bạn lưu hỏi
cả nhà ơi cho m hỏi vậy thuế đó bỏ vô đâu ạ?
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Bên cty em chuyển tiền vào tk của cty kia bằng tiền mặt chứ ko phải TGNH như vậy bên em cũng ko trược khấu trừ thuế sao ạ ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

ôi trời, nhưng mà em lỡ cập nhật HD đó vào BCT tháng rùi, phải làm thế nào bi giờ ah ? hix.Đơn hàng lần sau thì nộp tiền vào tk của cty sau đó chuyển trả cho bên kia phải không anh chị ?

ĐÚng roài. Lần sau thì bạn nộp tiền mặt vào TK của bạn và chuyển khoản trả công ty kia. Còn số thuế bạn đã kê khai thì bây giờ làm tờ khai điều chỉnh mẫu KHBS/01.
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Bên cty em chuyển tiền vào tk của cty kia bằng tiền mặt chứ ko phải TGNH như vậy bên em cũng ko trược khấu trừ thuế sao ạ ?

Bạn phải xem lại việc chuyển tiền đó của bạn có năm trong quý 1.2009 không hay mới đây; nếu năm trong khỏang đó thì vấn được; còn mới đây thì không được rồi.
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị ? Giúp em với :runcamcap::runcamcap::runcamcap:

1)Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì em đk:
Nợ 156
Nợ 133
Có 331,111,112....

2)Khi em xuất bán em ghi:
Nợ 632
Có 156

Đồng thời ghi:
Nợ 131,111,112........
Có 333
Có 511

3)Chiết khấu em ghi:
Nợ 331,111,112....
Có 521

Chúc em thành công!
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Khi không được khấu trừ số thuế đầu vào đó thì bạn cứ hạch toán vào khoản chi phí bình thuờng
VD nếu được khấu trừ
Nợ TK 156
Nợ 1331
có 111
Cón không được khấu trừ
Nợ TK 156
Nợ tk 1331( Số thuế này không được kê khai vào TKGTGT)
Có 111
Sau này khi làm QToan
sẽ xử lý khoản chi phí khác
chúc thành công
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Khi không được khấu trừ số thuế đầu vào đó thì bạn cứ hạch toán vào khoản chi phí bình thuờng
VD nếu được khấu trừ
Nợ TK 156
Nợ 1331
có 111
Cón không được khấu trừ
Nợ TK 156
Nợ tk 1331( Số thuế này không được kê khai vào TKGTGT)
Có 111
Sau này khi làm QToan
sẽ xử lý khoản chi phí khác
chúc thành công
Em mún hỏi ở trường hợp không được khấu trừ, thì vẫn hạch toán vào 1331 mà ko KTTGTGT như thế sau này BC có bị lệch không ạ ?:roile:
-----------------------------------------------------------------------------------------
1)Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì em đk:
Nợ 156
Nợ 133
Có 331,111,112....

2)Khi em xuất bán em ghi:
Nợ 632
Có 156

Đồng thời ghi:
Nợ 131,111,112........
Có 333
Có 511

3)Chiết khấu em ghi:
Nợ 331,111,112....
Có 521

Chúc em thành công!
Chị ui vậy phần CK em hạch toán lúc bên em bán được hàng hay là khi nhập hàng ở cty kia về ạ ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Trường hợp không được khấu trừ thì bạn hạch toán vào giá vốn hàng bán luôn hoặc 642 - chi phí quản lý.

Chỉ hạch toán vào tài khỏan 811 khi thuế bị truy thu hay bị phạt thôi.
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Bạn có bị nhầm ko vậy?
CKTM chỉ hạch toán vào TK 521 khi bán hàng thôi chứ.
Còn khi mua hàng mà được hưởng CKTM thì ĐK:
N 131, 111,112...
C 156, 157..
C 1331
 
Ðề: Nguyên liệu hay hàng hoá

Anh chị ui cho em hỏi với. Cty em làm đại lý Vải , lụa cho một công ty khác.Khi bên kia xuất hàng cho bên em thì phiếu xuất kho hach toán là Nợ 632 ,Có 152.Em ko biết phải hạch toán như nào nữa , vì bên em là nhập hàng về để bán chứ ko phải để sản xuất, với cả chiết khấu được hưởng thì hạch toán sao hả anh chị ? Giúp em với :runcamcap::runcamcap::runcamcap:


Nếu nhập hàng về bán thì mình hạch toán vào TK 156, còn nhập NVL mới hạch toán vào TK152 nha ban.

Còn chiết khấu thanh toán thì bạn hạch toán vào TK 635, còn chiết khấu thương mại thì bạn hạch táon vào TK 521 nha.

Chúc bạn thành công !:dangiuqua:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top