nghiệp vụ phát sinh bán hàng

lanthan

New Member
Hội viên mới
Công ty em bán hàng xuất hoán đơn GTGT trên hoá đơn thể hiện như sau:

Tiền hàng giá chưa có TGTGT Là : 3.000.000 đ
Chiết khấu giảm giá : 500.000 đ
Cộng thành tiền : 2.500.000 đ
Thuế suất 10%: 250.000 đ
Tổng tiền thanh toán: 2.750.000 đ

Em chưa biết nên hạch toán thế nào cho đúng .Mọi người giúp em cách hạch toán với
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

*Khi bán hàng:
Nợ Tk 111/131: 3.300.000
Có tk 511: 3.000.000
Có tk 333(1): 300.000
(phản ánh giá vốn)
*Phản ánh số CKTM thực tế ps:
Nợ tk 521 : 500.000
Nợ tk 333(1): 50.000
* Cuối kỳ kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần:
Nợ tk 511 : 500.000
Có tk 521: 500.000
Cả nhà cho ý kiến nhé.
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

Công ty em bán hàng xuất hoán đơn GTGT trên hoá đơn thể hiện như sau:

Tiền hàng giá chưa có TGTGT Là : 3.000.000 đ
Chiết khấu giảm giá : 500.000 đ
Cộng thành tiền : 2.500.000 đ
Thuế suất 10%: 250.000 đ
Tổng tiền thanh toán: 2.750.000 đ

Em chưa biết nên hạch toán thế nào cho đúng .Mọi người giúp em cách hạch toán với
- Phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ TK 131/ Có 511: 3.000.000

- Chiết khấu giảm giá: Ghi nợ TK 521/ Có tk 131: 500.000

- Phản ánh thuế GTGT: Nợ TK 131/ Có tk 3331: (3.000.000 - 500.000)*10% = 250.000
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

Bạn nói rõ chiết khấu hay giảm giá nhé, vì chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán khác hẳn số tài khoản đó.
Ghị nhận Doanh thu: Nợ TK 131: 2.750.000
Nợ TK521/531/532:500.000
CóTK 511: 2.500.000
Có TK 333: 250.000
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

nợ tk 131 3300
có tk 511 3000
có tk 333.1 300
phản ánh giá vốn
nợ tk 521 500
nợ tk 333.1 50
cuối kỳ kết chuyển
nợ tk511 500
có tk 521 50
có tk 131 550
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

công ty em bán hàng xuất hoán đơn gtgt trên hoá đơn thể hiện như sau:

Tiền hàng giá chưa có tgtgt là : 3.000.000 đ
chiết khấu giảm giá : 500.000 đ
cộng thành tiền : 2.500.000 đ
thuế suất 10%: 250.000 đ
tổng tiền thanh toán: 2.750.000 đ

em chưa biết nên hạch toán thế nào cho đúng .mọi người giúp em cách hạch toán với
- nợ tk 131: 3.300.000
có tk 511: 3.000.000
có tk 3331: 300.000
- nợ tk 5211: 500.000
nợ tk 3331: 50.000
có tk 131: 550.000
- nợ tk 511: 500.000
có tk 5211: 500.000
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

Công ty em bán hàng xuất hoán đơn GTGT trên hoá đơn thể hiện như sau:

Tiền hàng giá chưa có TGTGT Là : 3.000.000 đ
Chiết khấu giảm giá : 500.000 đ
Cộng thành tiền : 2.500.000 đ
Thuế suất 10%: 250.000 đ


Tổng tiền thanh toán: 2.750.000 đ

Em chưa biết nên hạch toán thế nào cho đúng .Mọi người giúp em cách hạch toán với

bạn hạch toán như thế này nhé đảm bảo cân ngay lập tức mà ko bi sai sót chút nào
Nợ TK 131: 2.750.000
Nợ TK 521: 500.000
Có TK 511: 3.000.000
Có TK 333: 300.000-50000=250000
Đối với chiết khấu giảm giá thì phải trừ đi phần thuế của hàng giảm giá đó tức là giảm giá 500.000 thi thuế của nó là 50.000 vậy thì tổng thuế là 300.000 - 50.000= 250000. Còn phần doanh thu vẫn giữ nguyên là 3000.000 không thay đổi khi nào mà kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu thì ghi:
Nợ TK 511: 500.000
Có TK 521: 500.000

Bạn nên đọc sách nhiều vào sẽ tốt cho bạn đó vì nghiệp vụ này có trong sách và hướng dẫn rất kỹ rồi.
 
Ðề: nghiệp vụ phát sinh bán hàng

Cậu định khoản cho bên cậu như thế này nhé
Nợ Tk 131:2.750.000
có 511: 2.500.000
Có 3331: 250.000
Nợ 521:500.000
Nợ 3331:50.000
Có 131:550.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top