Chào mọi người ạ, em là hội viên mới rất mong được làm quen, học hỏi và nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ!
Em đang gặp phải vấn đề về phân bổ CCDC và xuất hàng dùng nội bộ mong mọi người giúp em ạ!
Vấn đề thứ 1:Em đang băng khoăn mãi vì kế toán trc em làm bút toán mua CCDC và phân bổ thế này ạ :
Khi mua về ĐK: N242/N133/C111, phân bổ: N642/C242 nhưng khi hỏi pạn pe thì bảo làm vậy k đc phải nhập vào rồi mới xuất ra tức phải có tk 153 mới đc, nhưng em đọc tìm hiểu các trang mạng thấy pảo xuất dùng ngay k cần qua kho.Vậy đk như kế toán trước có đc k ạ?
Vấn đề thứ 2: Xuất hàng dùng nội bộ thì doanh thu tính thuế là theo giá bán của sản phẩm đó tương đương giá thị trường nhưng khi xuất dùng nội bộ định khoản:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có các TK 155, 156.
Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ).
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
vậy tức mk đã đk phần Dt 51118 theo giá vốn r, nhung khi tính thuế TNDN thì phải lấy DT theo giá bán vậy định khoản thêm cái DT 5111 nữa hay là sao ạ =,= trên phần mềm kế toán phải định khoản ở mục nào nó hiểu để cuối năm kết chuyển tính CP thuế TNDN ạ em đau đầu 1 tháng nay về nghiệp vụ này mong mọi người cứu em với ạ, đa tạ mọi người nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!!!!
Em đang gặp phải vấn đề về phân bổ CCDC và xuất hàng dùng nội bộ mong mọi người giúp em ạ!
Vấn đề thứ 1:Em đang băng khoăn mãi vì kế toán trc em làm bút toán mua CCDC và phân bổ thế này ạ :
Khi mua về ĐK: N242/N133/C111, phân bổ: N642/C242 nhưng khi hỏi pạn pe thì bảo làm vậy k đc phải nhập vào rồi mới xuất ra tức phải có tk 153 mới đc, nhưng em đọc tìm hiểu các trang mạng thấy pảo xuất dùng ngay k cần qua kho.Vậy đk như kế toán trước có đc k ạ?
Vấn đề thứ 2: Xuất hàng dùng nội bộ thì doanh thu tính thuế là theo giá bán của sản phẩm đó tương đương giá thị trường nhưng khi xuất dùng nội bộ định khoản:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có các TK 155, 156.
Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ).
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
vậy tức mk đã đk phần Dt 51118 theo giá vốn r, nhung khi tính thuế TNDN thì phải lấy DT theo giá bán vậy định khoản thêm cái DT 5111 nữa hay là sao ạ =,= trên phần mềm kế toán phải định khoản ở mục nào nó hiểu để cuối năm kết chuyển tính CP thuế TNDN ạ em đau đầu 1 tháng nay về nghiệp vụ này mong mọi người cứu em với ạ, đa tạ mọi người nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!!!!