Mong anh chị chỉ giúp em một nghiệp vụ !

adamtran123

New Member
Hội viên mới
Em đang là Kế toán công trình xây dựng, vừa mới vào nghề được mấy hôm... Anh chị cho em hỏi về cách định khoản nghiệp vụ này với ạ !

Công ty gửi tiền bằng chuyển khoản về công trình để chi phí, thì dưới công trình sẽ định khoản như thế nào ạ?
Em đang lúng túng .... Mong được sự giúp đỡ của anh chị !
 
Theo mình nghĩ Công ty gửi tiền CP = Ck : Nợ 338/có 112
Dưới Công trường : Nợ 112/có 338
 
theo mình nghĩ thì đây là khoản tạm ứng, chứ công trình mà cũng hạch toán sổ sách riêng sao mà phải định khoản, chi khi kế toán chi tiền thì lấy chỉ huy trưởng công trình ra ứng rồi có trách nhiệm thanh toán nợ 141/có 112
 
Khi bạn chuyển tiền cho công trình thì đây là khoản tạm ứng: N141/112
Thực tế thì khi làm sổ sách kế toán không có hạch toán riêng tiền công trình đâu, cái này chỉ cần dưới công trình theo dõi đã dùng tiền làm gì thôi, ví dụ: mua xi măng (phải có hóa đơn nha bạn), lấy hóa đơn này mình hạch toán: N152/141, (chỉ dùng cho những khoản chi có hóa đơn dưới 20tr thôi, còn trên 20tr thì cty chuyển vào TK cho nhà cung cấp)
Nếu cuối cùng dư thì nhập lại quỹ: N111/141
CHÚC BẠN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
 
Khi bạn chuyển tiền cho công trình thì đây là khoản tạm ứng: N141/112
Thực tế thì khi làm sổ sách kế toán không có hạch toán riêng tiền công trình đâu, cái này chỉ cần dưới công trình theo dõi đã dùng tiền làm gì thôi, ví dụ: mua xi măng (phải có hóa đơn nha bạn), lấy hóa đơn này mình hạch toán: N152/141, (chỉ dùng cho những khoản chi có hóa đơn dưới 20tr thôi, còn trên 20tr thì cty chuyển vào TK cho nhà cung cấp)
Nếu cuối cùng dư thì nhập lại quỹ: N111/141
CHÚC BẠN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
Nếu thế thì phải có giấy đề nghị tạm ứng, bảng kê chi phí vs cả kèm hóa đơn có đúng không chị
 
Khi tạm ứng cần có giấy đề nghị tạm ứng và phiếu chi (nếu tiền mặt). Còn khi bạn dùng tiền tạm ứng thanh toán thì cần có hoá đơn, chứng từ đầy đủ nha
 
Theo mình thì có 2 cách hạch toan,
1 là Nợ 141, Có 112
2 là tạo thêm tài khoản tiền mặt hoặc tiền gửi của doanh nghiệp cho công trình đó và hạch toán: Nợ 111, 112 của công trình, Có TK 112 của Công ty.
 
MÌnh cho vào khoản tạm ứng Nợ 141 / Có 111 kèm các giấy tờ chứng minh đầy đủ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top