Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

yeu_ghet_KT

New Member
Hội viên mới
Xuất Kho bán thành phẩm, Hóa đơn GTGT giá bán chưa thuế 800.000, thuế GTGT 10%, giá xuất kho 500.000, tiền hàng trừ vào tiền người mua đặt trước 100.000, số còn lại thu qua TGNH.
ĐK:
Giá vốn
Nợ 632: 500.000
Có 155: 500.000
DT
Nợ 131: 100.000
Nợ 112: 780.000
có 511: 800.000
có 3331: 80.000
Mình ĐK vậy có đúng không?
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

đúng bạn ạ
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Về cơ bản thì đúng như sai chuẩn mực kế toán và quy tắc kế toán nhé (kế toán dồn tích nhé). Bạn nên đọc lại nguyên tắc kế toán nhé
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Đúng nhé bạn
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Vậy theo bạn đúng là đúng là cài gì
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Về cơ bản thì đúng như sai chuẩn mực kế toán và quy tắc kế toán nhé (kế toán dồn tích nhé). Bạn nên đọc lại nguyên tắc kế toán nhé

Sai chuẩn mực à, Vậy theo bạn ĐK sao mới đúng. ĐK giúp mình đi
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 112: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)

---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:42 ----------

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 113: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)

---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 131: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 112: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)

---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:42 ----------

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 113: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)

---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------

Nguyên tắc kế toán dồn tích là mọi phát sinh liên quan đến tài sản,nguồn vồn,nợ phải trả,doanh thu và chi phí thì hạch toán ngay tại thời điểm đó, ko hạch toán tại thời điểm thu chi tiền.
Đặt trước :Nợ 111/112, Có 131:100.000đ
khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và chi phí (ghi nhận doanh thu và bên kia chuyển tiền là hai khoản thời gian khác nhau hoàn,nên cái nào phát sinh trước thì khi trước)
Nợ 131:880tr, Có 511:800tr, Có 33311: 80tr
Nợ 632, Có 155: 500tr
Nợ 112: Có 131: 780tr.
Đa số trong trường học thầy cô dạy đều làm tắt,giống như của bạn, cũng đúng như ko đúng chuẩn mực và quy tắc kế toán. Và nếu làm như vậy sẽ ko theo dõi được tk chi tiết khách hàng và nhà cung câp, vì khi theo dõi ko biết tk 131 hoặc 331 đối ứng tài khoản nào, trong khi hóa đơn minh xuất ra là 880tr mà tk 131 chi tiết chỉ Nợ và có 100tr,bạn thấy có vô lý ko)
Mình hỏi thật na, bạn học trường gì vậy, ở đâu vậy.
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Đã tốt nghiệp 3 năm trường đai học kionh te roi,dang lam o Q7. Lúc trước thầy cô định khoản giông các bạn thì mình hỏi thầy cô sao làm như vây. Thì cô cho trả lời lúc học làm cho gọn về cơ bản ko sai. Nhưng khi đi làm thực tế thì ko ai làm như vậy
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Mà ban hỏi mình học trường gì và ở đâu để làm gì
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

bạn bí danh chuẩn đấy quá chuẩn luôn ý mềnh cũng làm giống bạn
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Đã tốt nghiệp 3 năm trường đai học kionh te roi,dang lam o Q7. Lúc trước thầy cô định khoản giông các bạn thì mình hỏi thầy cô sao làm như vây. Thì cô cho trả lời lúc học làm cho gọn về cơ bản ko sai. Nhưng khi đi làm thực tế thì ko ai làm như vậy
ừ. Nhưng mình đang đi học mà, đã làm thực tế đâu.
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Bạn học trường gì, năm mấy rồi, ........
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Bạn học trường gì, năm mấy rồi, ........

Minh hiên tai đang học ở nhà, để chuẩn bị liên thông lên ĐHTM, nhưng câu mình nhờ mọi người ĐK giúp là đề thi đó. Mình ngồi làm, nhưng không biết rõ đúng sai. mà mình lại học dốt quá. hj
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Xuất Kho bán thành phẩm, Hóa đơn GTGT giá bán chưa thuế 800.000, thuế GTGT 10%, giá xuất kho 500.000, tiền hàng trừ vào tiền người mua đặt trước 100.000, số còn lại thu qua TGNH.
ĐK:
Giá vốn
Nợ 632: 500.000
Có 155: 500.000
DT
Nợ 131: 100.000
Nợ 112: 780.000
có 511: 800.000
có 3331: 80.000
Mình ĐK vậy có đúng không?
Theo lý thuyết đi học thì đúng rồi bạn. nhưng khi đi làm thực tế bạn nên tách định khoản riêng ra để khi ghi chép vào sổ đúng hơn vi theo nguyện tắc ghi vào sổ 1 nợ nhiều có hoặc 1 có nhiều nợ
Giá vốn
Nợ 632: 500.000
Có 155: 500.000
Doanh Thu
Nợ 131: 880.000
có 511: 800.000
có 3331: 80.000
Thu tiền
Nợ 112: 780.000
có 131: 780.000
Vi lúc KH ứng trước tiền hàng cty bạ đã có nghiệp vụ ĐK rôi
Nợ 111/112: 100.000
Có 131: 100.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

mình cũng đang muốn ôn lại k toan nè. minh ra trường 6 nam rồi nhưng minh toàn làm bên sale, dạo nay mình muốn on lai để làm ktoán lại, ai cùng cảnh nghộ thì liên hệ trao đổi học hỏi lẩn nhau nhé
yahoo của minh ne: thanhphucthepachau@yahoo.com.vn
 
Ðề: Mọi người xem giúp mình, mình ĐK có đúng không na.

Đề thi sao mà dễ quá vậy, nếu đề thi bạn hạch toán sao cũng được, nhưng tốt nhất là bạn hạch toán theo chuẩn mực. Vì khi có sai thì bạn vẫn có điểm, chứ bạn làm gộp 1 định khoản (nhiều nợ,nhiều có) lúc sai thì hơi nguy cơ................
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top