Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

Quyetnguyen.

New Member
Hội viên mới
Dự nợ các tk sau:
111: 3500
153: 2000
155: 26500
211: 25400
131: 3500
112: 15000
138: 3400
152: 27500
Dư có các tk sau:
2141: 9500
338: 17900
411: 28700
412: 13500
414: 10600
415: 4500
421: 6700
331: 24400
Sổ KT chi tiết TK 131 cho biết: Số còn phải thu của KH trong kỳ: 14000. Số tiền ng mua ứng trc: 9500
Sổ KT chi tiết TK 331 cho biết: Số tiền còn phải trả ng bán trong kỳ: 26800. Số tiền trả trc ng bán: 10400.

Mong các anh chị giải đáp giúp ạ
Tksss
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

Số liệu tổng hợp và chi tiết trên các TK 131 và 331 không khớp.
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

đề sai thì phải bạn ạ, 331, với 133 có đúng đâu:)
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

SDDK: 131:14.000 - 9.500 = 4.500
331:26800 -10400 =16400
Vậy : tổng TS=98.200
tổng NV=98.300
Bạn xem lại 131 và 331
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

không khớp là sao bạn nhỉ? :-(
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

giờ bạn xem kỹ lại sổ chi tiết tk 131 và 331 lại xem .có sai sót gì ko.

---------- Post added at 06:00 ---------- Previous post was at 05:59 ----------

DN bạn lad dn sx phải không.sao không thấy tk 154.
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

mình chép lại từ trong giáo trình ra mà. thấy số liệu chuẩn, k thấy sai xót :-(
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

đồng nghĩa với việc đề bài bị sai bạn nhé
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

- chưa chắc, vì trong một số bài tập thì Số dư đầu kỳ họ cho không khớp....
cái này mình gặp trong 1 số sách rồi.
- Mình có chút thắc mắc chỗ in đậm kìa, bạn viết chi tiết đc ko?
Dự nợ các tk sau:
111: 3500
153: 2000
155: 26500
211: 25400
131: 3500
112: 15000
138: 3400
152: 27500
Dư có các tk sau:
2141: 9500
338: 17900
411: 28700
412: 13500
414: 10600
415: 4500
421: 6700
331: 24400
Sổ KT chi tiết TK 131 cho biết: Số còn phải thu của KH trong kỳ: 14000. Số tiền ng mua ứng trc: 9500
Sổ KT chi tiết TK 331 cho biết: Số tiền còn phải trả ng bán trong kỳ: 26800. Số tiền trả trc ng bán: 10400.

Mong các anh chị giải đáp giúp ạ
Tksss
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

TK 331 có số dư có là 24.400.
Sổ kế toán chi tiết tài khoản 331 cho biết: Số tiền còn phải trả ng bán trong kỳ: 26.800. Số tiền trả trc ng bán: 10.400
(Tất cả các số liệu đc cho vào ngày 31/12)
Tks bạn
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

vậy là đề bài cho bao gồm mấy TK 331 hả bạn?
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

Khi lập bảng cân đối kế toán bạn ko thể lấy số dư của các TK 131 và 331 để lập BCĐKT. TK 131 số còn phải thu của KH cuối kỳ là bên TS, nhưng số KH ứng trc thì lại là 1 khoản phải trả nó nằm bên phần NV. Tương tự Tk 331, phần phải trả người bán nằm bên NV nhưng phần ứng trc cho người bán lại là khoản phải thu nó bên phần TS. Căn cứ vào sổ chi tiết thì VN = TS = 118. 200 . Mình nghĩ vậy bạn ko biết đúng ko .
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

1 là đề sai số liệu, 2 là bạn ghi thiếu chỗ nào rồi
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

Khi lập bảng cân đối kế toán bạn ko thể lấy số dư của các TK 131 và 331 để lập BCĐKT. TK 131 số còn phải thu của KH cuối kỳ là bên TS, nhưng số KH ứng trc thì lại là 1 khoản phải trả nó nằm bên phần NV. Tương tự Tk 331, phần phải trả người bán nằm bên NV nhưng phần ứng trc cho người bán lại là khoản phải thu nó bên phần TS. Căn cứ vào sổ chi tiết thì VN = TS = 118. 200 . Mình nghĩ vậy bạn ko biết đúng ko .

Sai rồi.
"Khi lập bảng cân đối kế toán bạn ko thể lấy số dư của các TK 131 và 331 để lập BCĐKT" cái này OK. Nhưng vì sao đã nói được như vậy mà lại cứ chăm vào việc lập Bảng CĐKT mà lại quên rằng nguồn gốc số liệu của Bảng CĐKT chính là sổ cái các tài khoản . Số liệu trên sổ kế toán đã không đúng thì làm sao lập Bảng CĐKT cho cân .

TK 331 có số dư có là 24.400.
Sổ kế toán chi tiết tài khoản 331 cho biết: Số tiền còn phải trả ng bán trong kỳ: 26.800. Số tiền trả trc ng bán: 10.400
(Tất cả các số liệu đc cho vào ngày 31/12)
Tks bạn

Trên sổ cái tài khoản 331 (TK tổng hợp) khi ghi số liệu phát sinh ta chỉ ghi chung số PS Có hay Nợ chứ đâu phân biệt là trả trước hay trả sau . Việc trả trước hay trả sau một khoản nợ phải trả hay phải thu chỉ trên sổ chi tiết mới thể hiện và một nguyên tắc khi mở chi tiết cho 1 TK tổng hợp bất kỳ là tổng số chi tiết phải bằng số trên TK tổng hợp .
Với một kế toán thực thụ, khi khóa sổ kế toán mà tổng số chi tiết không bằng với số tổng hợp thì ai dám nghĩ đến việc lập bảng CĐKT ? (cái sai của bạn là ở chỗ này đây)
Còn với đề bài trên đây, chắc chắn lời giải sẽ như @tulipviet đưa ra, nhưng nó lại càng cho thấy rõ ràng rằng người ra đề bài toán này là người chưa hề là một kế toán thực thụ .
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

ai bảo bạn không thể lấy số dư của 131 và 331.131,331 là tk lưỡng tính vừa có số dư bên nợ ,vừa có số dư bên có
còn đề bài mà bạn quyết đưa là sai.
 
Ðề: Mọi người giúp em lập bảng cân đối kế toán vs ạ. Em lập mãi mà tài sản nguồn vốn k cân nhau

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. mình cũng làm đi làm lại mà thấy có vấn đề. :-(. bài tập mình làm lấy từ giáo trình "Phân tích Tài chính doanh nghiệp" của trường Học viện ngân hàng. Bài tập số 11 trang 83. Bạn nào có thời gian thì có thể tham khảo thêm. Tks all

---------- Post added at 03:28 ---------- Previous post was at 03:27 ----------

theo như mình hiểu thì chỉ có 1 tk 331 thôi bạn ạ
 
Mọi người định khoản giúp e nv này vs ạ:xuất kho gửi bán 70 chiếc hàng hóa A cho đại lí việt hoa với đơn giá bán chưa thuế gtgt 10% là 356/1c
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top