Mọi người cho em hỏi khi lên bảng cân đối số phát sinh thì có cho tài khoản loại 5,6,7,8 vào ko ạ? Vì em thấy nó ko có số dư đầu kỳ và cuối kỳ nên cho vào làm gì ạ? Cô giáo em dạy thì cô này bảo có cho, cô kia bảo ko cho. em chẳng biết thế nào cả?
Hi BẠN,
Trong bảng cân đối số phát sinh ( Bảng cân đối tài khoản ) -> Vẫn thể hiện tk loại 5,6,7,8 bình thường
Còn bảng cân đối kê toán bạn chỉ thể hiện tk loại 1,2,3,4 thôi
Hi BẠN,
Trong bảng cân đối số phát sinh ( Bảng cân đối tài khoản ) -> Vẫn thể hiện tk loại 5,6,7,8 bình thường
Còn bảng cân đối kê toán bạn chỉ thể hiện tk loại 1,2,3,4 thôi
Mọi người cho em hỏi khi lên bảng cân đối số phát sinh thì có cho tài khoản loại 5,6,7,8 vào ko ạ? Vì em thấy nó ko có số dư đầu kỳ và cuối kỳ nên cho vào làm gì ạ? Cô giáo em dạy thì cô này bảo có cho, cô kia bảo ko cho. em chẳng biết thế nào cả?
Chắc bạn không nghe rõ chứ làm gì có chuyện cô nói không cho.Chỉ không cho khi nó không có phát sinh nào trong tháng. VD trong tháng 11 TK641 không có ps nào thì dĩ nhiên là không thể hiện trong bảng CĐSPS.