minhhieu84vt
Banned
Tháng 12/2008 CTy khác chuyển khoản vào ngân hàng cho cty mình nhưng Cty mình ko đi lấy chứng từ ngân hàng về nên ko hạch toán và báo cáo tài chính là Cty khác ko nợ tiền cho Cty Mình
, đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số tiền tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần tiền của Cty đó CK năm 2008 mình ko treo công nợ bây giờ ko biết phải hạch toán số tiền đó như nào
VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A
11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả
mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ ko chuyển qua năm 2009
bây giờ lấy chứng từ về rối ma số tiền 40tr ko biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A ko còn nợ tiền nữa
, đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số tiền tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần tiền của Cty đó CK năm 2008 mình ko treo công nợ bây giờ ko biết phải hạch toán số tiền đó như nào
VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A
11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả
mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ ko chuyển qua năm 2009
bây giờ lấy chứng từ về rối ma số tiền 40tr ko biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A ko còn nợ tiền nữa