Xin chào các anh/chị, mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Em có một số câu hỏi liên quan đến hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Công ty em thuộc doanh nghiệp thương mại, buôn bán linh kiện điện tử (máy tính, điện thoại, ipad). Theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ thì hàng tiêu dùng nội bộ phải lập hóa đơn. Công ty em nhập hàng hóa về bán (có để tồn kho), một thời gian sau xuất hàng tồn kho cho nhân viên.
1. Khi xuất hàng hóa để nhân viên sử dụng, lập hóa đơn với Thuế giá trị gia tăng đầu ra gạch chéo và kê khai tại chỉ tiêu 32a (Hàng hóa, dịch vụ bán ra không kê khai nộp thuế) hay vẫn tính thuế GTGT 10%, kê khai như hàng hóa bán ra thông thường ạ?
2.1. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra là “Không kê khai nộp thuế” thì Thuế GTGT đầu vào của những mặt hàng xuất tiêu dùng nội bộ có được khấu trừ thuế không ạ?
2.2. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra tính thuế 10% như hóa đơn bán ra thông thường mà công ty đã xuất hóa đơn với thuế suất là “Không kê khai nộp thuế” và đã nộp tờ khai thuế thì cách xử lý như nào ạ
3. Đơn giá của hàng tiêu dùng nội bộ xuất theo giá bán, vậy phần giá trị có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không ạ?
Rất mong nhận được giải đáp thắc mắc từ mọi người. Trân trọng cảm ơn!
Em có một số câu hỏi liên quan đến hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Công ty em thuộc doanh nghiệp thương mại, buôn bán linh kiện điện tử (máy tính, điện thoại, ipad). Theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ thì hàng tiêu dùng nội bộ phải lập hóa đơn. Công ty em nhập hàng hóa về bán (có để tồn kho), một thời gian sau xuất hàng tồn kho cho nhân viên.
1. Khi xuất hàng hóa để nhân viên sử dụng, lập hóa đơn với Thuế giá trị gia tăng đầu ra gạch chéo và kê khai tại chỉ tiêu 32a (Hàng hóa, dịch vụ bán ra không kê khai nộp thuế) hay vẫn tính thuế GTGT 10%, kê khai như hàng hóa bán ra thông thường ạ?
2.1. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra là “Không kê khai nộp thuế” thì Thuế GTGT đầu vào của những mặt hàng xuất tiêu dùng nội bộ có được khấu trừ thuế không ạ?
2.2. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra tính thuế 10% như hóa đơn bán ra thông thường mà công ty đã xuất hóa đơn với thuế suất là “Không kê khai nộp thuế” và đã nộp tờ khai thuế thì cách xử lý như nào ạ
3. Đơn giá của hàng tiêu dùng nội bộ xuất theo giá bán, vậy phần giá trị có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không ạ?
Rất mong nhận được giải đáp thắc mắc từ mọi người. Trân trọng cảm ơn!