Lập Bảng CĐKT

augialong

Member
Hội viên mới
Chào các anh, các chị cùng các bạn bè thân hữu gần xa. Mình là một thành viên mới toanh của diễn đàn này và hiện giờ mình mình cũng chỉ mới học ngành kế toán được gần 2 tháng thôi nên kinh nghiệm và kiến thức còn rất non kém mong các bạn và anh chị giúp đỡ mình. Nhân đây mình cũng có 1 bài tập nhưng hiện đang bí mong các anh chị giúp đỡ mình.
Bài tập: DN Hùng Vương (DNNN) được NSNN cấp vốn ban đầu để hoạt động SXKD với tổng số vốn là 7.200.000đ trong đó 2/3 là vốn cố định và 1/3 là vốn lưu động.
- Vốn cố định được cấp phát bằng một số TSCĐ hữu hình còn mới
- Vốn lưu động được cấp phát gồm có:
+ Tiền mặt: 880.000đ
+ Nguyên vật liệu: 920.000đ
+ Và một số công cụ dụng cụ nhỏ
Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh sau đây:
1/ DN được ngân hàng cho vay ngắn hạn bằng tiền mặt 1.500.000đ
2/ DN mở TK tiền gửi NH và gửi vào 1.200.000đ
3/ DN mua nguyên vật liệu 1.000.000đ và được người bán cho thiếu
4/ DN xuất kho nguyên liệu 1.450.000đ, sử dụng công cụ dụng cụ 120.000 (loại tiêu hao hết 1 lần) để sử dụng vào việc sản xuất sản phẩm và trong quá trình sản xuất có trả các chi phí phục vụ sản xuất bằng tiền mặt 680.000đ, bằng chuyển khoản 750.000đ
5/ Sau một kỳ sản xuất, DN đã chế tạo hoàn thành được một số sản phẩm nhập kho bằng 2/3 tổng chi phí bỏ ra.
Yêu cầu: Lập bảng CĐKT sau mỗi nghiệp vụ phát sinh
-----------------------------------------
Bài này em làm đến câu 3 thì ra được
- Phần Tài Sản gồm có:
+ TK 211: 4.800.000đ
+ TK 111: 1.180.000đ
+ TK 152: 1.920.000đ
+ TK 153: 600.000đ
+ TK 112: 1.200.000đ
- Phần Nguồn vốn gồm có:
+ TK 411: 7.200.000đ
+ TK 311: 1.500.000đ
+ TK 331: 1.000.000đ
Tới câu 4 thì không hiểu vì không xác định được những TK nào thuộc phần TS và thuộc phần NV để cân bằng các huynh nào biết chỉ dùm em bài này xin đa tạ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bạn nào có thể giúp mình

cái này bạn phải xác định số dư cuối kì của các tk như mình thấy 152 của bạn có vấn đề thì phải đầu kì là 920 trong kì nhập thêm 1000 xuất dùng cho sx là 1450 nhưng bạn lại ghi tk 152 1920 trên bảng cân đối là ko ổn các pác thấy pải không
 
Ðề: Bạn nào có thể giúp mình

Đầu kỳ :
TK 111 880.000
TK 152 920.000
TK 153 4.800.000
TK 411 7.200.000

Phát sinh trong kỳ :
1. N 111 1.500.000
C 311 1.500.000
2. N 112 1.200.000
C 111 1.200.000
3. N 152 1.000.000
C 331 1.000.000
4. N 621 1.570.000
C 152 1.450.000
C 153 120.000
5. N 627 1.430.000
C 111 680.000
C 112 750.000
6. Cuối kỳ phải kết chuyển các chi phí 621,622,627 vào 154 để tính giá thành sản phẩm
N 154 3.000.000
C 621 1.570.000
C 627 1.430.000

N 155 2.000.000
C 154 2.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
PHẦN TÀI SẢN :
TK 111 500.000
TK 112 450.000
TK 152 470.000
TK 153 480.000
TK 154 1.000.000
TK 155 2.000.000
TK 211 4.800.000
PHẦN NGUỒN VỐN :
TK 311 1.500.000
TK 331 1.000.000
TK 411 7.200.000
:thumbup:
 
Ðề: Bạn nào có thể giúp mình

cái này bạn phải xác định số dư cuối kì của các tk như mình thấy 152 của bạn có vấn đề thì phải đầu kì là 920 trong kì nhập thêm 1000 xuất dùng cho sx là 1450 nhưng bạn lại ghi tk 152 1920 trên bảng cân đối là ko ổn các pác thấy pải không

Bảng cân đối phần TK 152: 1920 là mình mới làm tới nghiệp vụ phát sinh thứ 3 thôi còn nghiệp vụ phát sinh thứ 4 mình bí nên chưa thể lập bảng mà bạn

Cám ơn congtonsach về bài giải của bạn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bạn nào có thể giúp mình

Cho mình hỏi nếu bài tập trên thêm 1 NV sau thì giải như thế nào?
Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 500 đơn vị, DN xuất kho 400 đơn vị để bán, giá bán mỗi sản phẩm là 5.400đ và chi phí bán hàng trả bằng tiền mặt: 140.000đ. Hóa đơn giao sản phẩm cho người mua và chưa trả tiền.
 
Ðề: Lập Bảng CĐKT

có ai có tài liệu chỉ cách ghi các nghiệp vụ phát sinh ko??
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top