LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

nvketoan89

New Member
Hội viên mới
Tình hình là thế này
31/07, cty e mua HH cty A có ***, chưa có HĐ, đã thanh toán
31/07, lô hàng đó cty e xuất luôn cty B, chưa có HĐ, đã thanh toán
04/08 e lấy HĐ mua HH đó của cty A( HĐ ngày 04/08)
05/08 e xuất HH cho bên cty B
mọi ng giúp e xem làm vậy có đúng k ạ
và e Đk ntn với 2 TH trên
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

bạn làm thế là đúng rồi. miễn là bạn chứng tỏ hàng còn trong kho khi bạn xuất hàng ra bán
Định khoản bình thường thôi bạn
Khi nhập kho
nợ 156
Nợ 133
Có 112:
Khi bán
Nợ 632
Có 156
Ghi nhận doanh thu
Nợ Tk 112,
Có 511
Có 33311;
Thân,

---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------

Bổ sung thêm, nếu chắc ăn bạn cứ ghi vào tài khoản hàng đang đi đường cũng được, kiểu hàng về trước, hóa đơn về sau ý.
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

cảm ơn bạn nhiều nhé
nhưng m thắc mắc về TK 331
vì khi m chưa nhận HĐ ý
thì coi như là hàng về trc, HĐ về sau. và coi như m thanh toán trước
nếu ĐK như vậy thì k có TK 331 nữa hả bạn
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

bạn làm thế là đúng rồi. miễn là bạn chứng tỏ hàng còn trong kho khi bạn xuất hàng ra bán
Định khoản bình thường thôi bạn
Khi nhập kho
nợ 156
Nợ 133
Có 112:
Khi bán
Nợ 632
Có 156
Ghi nhận doanh thu
Nợ Tk 112,
Có 511
Có 33311;
Thân,

---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------

Bổ sung thêm, nếu chắc ăn bạn cứ ghi vào tài khoản hàng đang đi đường cũng được, kiểu hàng về trước, hóa đơn về sau ý.
Mình nghĩ trường hợp này bạn ko cần lằng nhằng vậy làm gì, hóa đơn đầu vào là ngày 04/8. Ngày 05/8 bạn mới xuất hóa đơn, bạn làm cái phiếu nhập kho đúng vào ngày 04/8 và bạn định khoản như bình thườngn
ngày 04:
Nợ tk 156
Nợ tk 133
Có tk 331
Ngày 05
Nợ tk 632
Có tk 156

Nợ tk 131
Nơ tk 511
co tk 3331
Còn nếu bạn vẫn muốn làm đúng thủ tục thật và thà
thì ngày 31/7
Nợ tk 157( Vì bạn xuất trực tiếp ko nhập kho, KH chưa chấp nhậ TT nên ko thể ghi nhận giá vốn)
Có tk 331
Ngày 05/8
Nợ tk 632
No tk 133
Co tk 157

Nợ tk 131
có tk 511
co tk 3331
 
Sửa lần cuối:
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

bạn làm thế là đúng rồi. miễn là bạn chứng tỏ hàng còn trong kho khi bạn xuất hàng ra bán
Định khoản bình thường thôi bạn
Khi nhập kho
nợ 156
Nợ 133
Có 112:
Khi bán
Nợ 632
Có 156
Ghi nhận doanh thu
Nợ Tk 112,
Có 511
Có 33311;
Thân,

---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------

Bổ sung thêm, nếu chắc ăn bạn cứ ghi vào tài khoản hàng đang đi đường cũng được, kiểu hàng về trước, hóa đơn về sau ý.

Sài rồi bạn. khi hàng về đã nhận được hóa đơn đâu mà hạnh toán vậy. phải tách ra 2 nghiệp vụ nhé.


1 khi nhận được phiếu XK của cty A:

Nợ TK 156:
Có TK 331.

Khi e trả tiền hàng cho A:
Nợ TK 331
Có TK111;112.

Khi bán hạch toán bình thường.

2. khi nhận được hóa đơn:
Nợ TK 1331.
Có TK 331

Khi trả tiền thuế cty A:
Nợ TK 331
Có TK111;112
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

okie. thanks cả nhà nhiều nhé
e mới đi làm nên ngố tầu lắm
:sorrynha:
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

khi chưa có hoá đơn thì đk ko có thuế chứ nhỉ ? còn khi có hoá đơn mình mới đk thêm bút toán thuế bạn ạ!
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

đối với trường hợp này, tốt nhất là ngày 04/08 khi có HĐ đầu vào bạn hạch toán nhập kho như bình thường, ngày 05/08 xuất HĐ bạn ghi nhận giá vốn và doanh thu cho đỡ phức tạp, không cần phải hạch toán như trườg hợp hàng về trước HĐ về sau đâu.
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

Nghiệp vụ này mình thấy ko có gì mà, quan trọng là bạn có hàng để xuất bán là ok
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

Các bạn ơi các bạn trả lời giúp mình vấn đề này nha.
Công ty mình là công ty sản xuất các loại kệ như: kệ trưng bày, kệ kho, kệ lưu trữ hồ sơ. Ngày 20/07 công ty mình có mua thép ống vuông của công ty An Đại Hưng, nhưng khi công ty này xuất hoá đơn lại xuất thép I 150, nhưng loại thép này không dùng trong sản xuất kệ mà. vậy mình có thể kê khai thuế dc ko, có được đưa vào chi phí không. Các bạn giúp mình với nhé.
Cảm ơn các bạn.
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

Bạn làm phải làm theo trình tự như sau:
TH1:hàng về trước HD về sau có thể có chênh lệch giá hoặc không bạn vẫn phải lấy giá tạm
N156
C331
TH2:Bạn xuất luôn lô hàng mà bạn chưa có giá cụ thể chính xác thì bạn làm sao tính được giá vốn rồi giá bán nữa mà xuất HD,Vì vậy bạn phải xem lại giá thôi nghiệp vụ này định khoản bình thường N632 C156 và bút toán ghi nhận doanh thu
Nhưng sang tháng 8 bạn phải điều chỉnh giá tạm tính (nếu có chênh lệch giá) còn nếu không bạn hạch toán thuế N133 C331 là xong
 
Ðề: LÀM THẾ NÀO ĐÂY CẢ NHÀ

Thế là chuẩn rồi còn j` bạn. Trường hợp hàng viết HD xuất đi rồi mà chưa có HD đầu vào mới mệt cơ, chứ rõ ràng ngày tháng theo thứ tự thế rồi thì Ok. hi`
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top