Cty em thành lập T10/2007, giờ em coi lại sổ sách thì thấy sai rất nhiều, vd như:
- Năm 2007 : mua máy in sử dụng cho VP, trên BCTC 2007 thấy vẫn để tồn, nhưng trong sổ định khoản lại đưa vào chi phí 642, cũng đã đưa lên BCTC.
-Năm 2008 : nguyên giá của TSCD trên BCTC lại bằng giá trị còn lại năm 2007 trừ đi KH năm 2008,mà theo em được biết phần nguyên giá phải giữ nguyên, còn KH phải tính luỹ kế chứ ạ??
Cty có mở TK tại NH nhưng trên sổ sách và BCTC 2007, 2008 đều không có TK112. Còn số dư cuối năm 2008 của TK 111 là : 28tr, nhưng trong mục "Tiền" của BCTC lại chỉ có khoảng 26tr...
-Năm 2009 : đã chuyển toàn bộ chi phí vào TK 632 để làm BCTC. Thực tế có những dịch vụ cung cấp trong 2009, nhưng đến 2010 mới xuất hoá đơn, như vậy phần cho phí của những DV này đã nằm trong BCTC 2009, năm 2010 lại không có chi phí tương ứng??
Em mong anh chị giúp em giải quyết các rắc rối này với, em muốn sửa lại để năm 2010 làm cho đúng. Em có phải làm lại BCTC của 3 năm không?? và làm lại thì Thuế có chấp nhận ko?? Tiền phạt sẽ là bao nhiêu ạ??
- Năm 2007 : mua máy in sử dụng cho VP, trên BCTC 2007 thấy vẫn để tồn, nhưng trong sổ định khoản lại đưa vào chi phí 642, cũng đã đưa lên BCTC.
-Năm 2008 : nguyên giá của TSCD trên BCTC lại bằng giá trị còn lại năm 2007 trừ đi KH năm 2008,mà theo em được biết phần nguyên giá phải giữ nguyên, còn KH phải tính luỹ kế chứ ạ??
Cty có mở TK tại NH nhưng trên sổ sách và BCTC 2007, 2008 đều không có TK112. Còn số dư cuối năm 2008 của TK 111 là : 28tr, nhưng trong mục "Tiền" của BCTC lại chỉ có khoảng 26tr...
-Năm 2009 : đã chuyển toàn bộ chi phí vào TK 632 để làm BCTC. Thực tế có những dịch vụ cung cấp trong 2009, nhưng đến 2010 mới xuất hoá đơn, như vậy phần cho phí của những DV này đã nằm trong BCTC 2009, năm 2010 lại không có chi phí tương ứng??
Em mong anh chị giúp em giải quyết các rắc rối này với, em muốn sửa lại để năm 2010 làm cho đúng. Em có phải làm lại BCTC của 3 năm không?? và làm lại thì Thuế có chấp nhận ko?? Tiền phạt sẽ là bao nhiêu ạ??