làm lại sổ sách của những năm trước

dungmio

New Member
Hội viên mới
Đồng nghiệp ơi giúp mình với.

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2006 và 2007 vì người cũ không làm. Mình đã nhập hết số liệu căn cứ vào chứng từ hóa đơn và đã hạch toán và lên cân đối. Cái khó của mình là không biết cách nào làm cho số liệu của mình khớp với bản cân đối tài khoản của người cũ (vì người cũ làm khống, chỉ có doanh thu, và tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng thôi). Đồng nghiệp nào có kinh nghiệm thì chỉ gíup mình một số phương pháp để con số giữa sổ sách và bảng cân đối tài khoản giống nhau.

Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.
 
Ðề: làm lại sổ sách của những năm trước

Đồng nghiệp ơi giúp mình với.

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2006 và 2007 vì người cũ không làm. Mình đã nhập hết số liệu căn cứ vào chứng từ hóa đơn và đã hạch toán và lên cân đối. Cái khó của mình là không biết cách nào làm cho số liệu của mình khớp với bản cân đối tài khoản của người cũ (vì người cũ làm khống, chỉ có doanh thu, và tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng thôi). Đồng nghiệp nào có kinh nghiệm thì chỉ gíup mình một số phương pháp để con số giữa sổ sách và bảng cân đối tài khoản giống nhau.

Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.

Cái quan trọng là số Thuế GTGT và TNDN phải nộp của 2 năm trước phải trùng khớp với số đã nộp cho cơ quan thuế.
 
Ðề: làm lại sổ sách của những năm trước

Theo qui định chế độ kế toán thì BCTC năm đối với đơn vị kế toán chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc năm, Tổng công ty nhà nước chậm nhất 90 ngày sau kết thúc năm. vậy mà bạn còn đang làm lại sổ sách kế toán của năm 2006,2007 ah. Khó thiệt nhỉ! Theo mình bạn trước măt bạn hãy chấp nhận chuyển số dư trên BCTC năm trước người cũ để lại để nhập làm số dư đầu để bắt đầu làm cho kỳ kế toán năm mà bạn chịu trách nhiệm đi. Mình không hiểu là chủ doanh nghiệp hay ai yêu cầu bạn làm lại sổ sách các năm trước nhỉ? Nếu bạn được nhận bàn giao từ người kế toán trước thì bạn hãy hỏi người đó, còn không nữa thì từ những chênh lệch bạn hãy tìm chứng để loại dần chênh lệch cho đến hết chênh lệch thôi, bằng không thì "xin trả" hay theo ý chủ
 
Ðề: làm lại sổ sách của những năm trước

Đồng nghiệp ơi giúp mình với.

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2006 và 2007 vì người cũ không làm. Mình đã nhập hết số liệu căn cứ vào chứng từ hóa đơn và đã hạch toán và lên cân đối. Cái khó của mình là không biết cách nào làm cho số liệu của mình khớp với bản cân đối tài khoản của người cũ (vì người cũ làm khống, chỉ có doanh thu, và tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng thôi). Đồng nghiệp nào có kinh nghiệm thì chỉ gíup mình một số phương pháp để con số giữa sổ sách và bảng cân đối tài khoản giống nhau.

Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.
chào bạn dungmio!!!!
Khó cho bạn quá nhỉ but mình nghĩ bạn ko nên làm lại những gì của người khác đã làm rồi vì như thế sẽ khó cho bạn, vì mỗi người làm mỗi khác nhau cả, nếu bây giờ mà bạn làm lại coi như bạn đã bới phải 1 đống rác mà thôi. Bây giờ bạn chỉ làm tiếp thôi chứ ko nên làm lại, hy vọng bạn sẽ nhận ra đc vấn đề nhé, chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
Ðề: làm lại sổ sách của những năm trước

Đồng nghiệp ơi giúp mình với.

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2006 và 2007 vì người cũ không làm. Mình đã nhập hết số liệu căn cứ vào chứng từ hóa đơn và đã hạch toán và lên cân đối. Cái khó của mình là không biết cách nào làm cho số liệu của mình khớp với bản cân đối tài khoản của người cũ (vì người cũ làm khống, chỉ có doanh thu, và tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng thôi). Đồng nghiệp nào có kinh nghiệm thì chỉ gíup mình một số phương pháp để con số giữa sổ sách và bảng cân đối tài khoản giống nhau.

Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.
Bạn đã tổng hợp hết và lên dc bảng cân đối thì giỏi thật đấy.Bạn tìm lại xem kế toán cũ có theo dõi qua các bảng tổng hợp ko?Đã lên Chứng từ ghi sổ hàng tháng chưa?Nếu rồi thì căn cứ vào đó và dựa trên các chứng từ đầu ra đầu vào nữa là OK thôi.
 
Ðề: làm lại sổ sách của những năm trước

Đồng nghiệp ơi giúp mình với.

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2006 và 2007 vì người cũ không làm. Mình đã nhập hết số liệu căn cứ vào chứng từ hóa đơn và đã hạch toán và lên cân đối. Cái khó của mình là không biết cách nào làm cho số liệu của mình khớp với bản cân đối tài khoản của người cũ (vì người cũ làm khống, chỉ có doanh thu, và tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng thôi). Đồng nghiệp nào có kinh nghiệm thì chỉ gíup mình một số phương pháp để con số giữa sổ sách và bảng cân đối tài khoản giống nhau.

Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.

Có fải bạn nhận làm hoàn chỉnh sổ sách cho cty này ko?
Theo mình bạn kiểm tra thuế GTGT còn được khấu trừ (phải nộp) theo đúng tờ khai của từng năm.
Về phần thuề TNDN, bạn kiểm tra số liệu bạn làm với số trong bcáo quyết toán đã nộp cho thuế.(Vd : về doanh thu, giá vốn, chi phí, các khoan thu nhập tài chính, chi phí tài chính...). Lưu ý bạn hãy loại trước những chi phí ko hợp lý, hay ko có ctừ ra trước.
Nhưng mình nghĩ bạn nên nói trước cho chủ DN biết về những số liệu của kế toán củ làm là ko ổn. vì thường các kế toán đó họ làm báo cáo quyết toán cuối năm họ chỉ cần lên được bảng CĐKT cân là dược, không cần biết trong kỳ psinh như thế nào, vì vậy khi mình nhận sẽ khó cho mình.
Chúc bạn hoàn thành tốt công việc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top