Hi cả nhà ! Cả nhà cho mình hỏi với, mình vừa nhận làm kế toán cho 1 công ty sản xuất và buôn bán bạt che, tổ chức sự kiện, ... văn phòng chính là nhà của giám đốc ( cty cổ phần ) mình đang muốn đưa chi phí này vào làm chi phí thuê văn phòng nhưng nếu làm hợp đồng thuê nhà với cá nhân với cty thì phải mua hóa đơn bên thuế và phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cho thuê nhà đó nhưng trong năm 2015 kế toán cũ đã không mua hóa đơn và cũng không nộp thuế cho cá nhân ( giám đốc) đó. Vậy bây giờ mình có thể đưa chi phí này vào để lên BCTC được không ?
Và nếu sếp mình ( giám đốc ) muốn không đưa chi phí thuê văn phòng vào nữa vì phải nộp thuế TNCN của sếp , như vậy có nên không đưa như ý của sếp không ?
Có ai có kinh nghiệm chỉ dùm mình với,
Thanks!
Và nếu sếp mình ( giám đốc ) muốn không đưa chi phí thuê văn phòng vào nữa vì phải nộp thuế TNCN của sếp , như vậy có nên không đưa như ý của sếp không ?
Có ai có kinh nghiệm chỉ dùm mình với,
Thanks!