em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
em cảm ơn!
em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
em cảm ơn!
tổng giá trọ các cột trong bảng cân đối số phát sinh đâu có bằng nhau như bảng cân đối kế toán đâu em. chỉ là tổng giá trị phát sinh các nghiệp vụ từ các bảng chi tiết em chuyển qua thôi ma.
Số dư nợ và số dư có của các cột trong (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ) luôn luôn bằng nhau.Nếu bạn hạch toán đúng thì chắc chắn bạn lên bảng cân đối phát sinh sẽ chính xác.
em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
em cảm ơn!
1 thủ thuật nếu làm bị vênh:
Bạn trừ bên nợ và bên có xem lệch bao nhiêu, có tương ứng với một hay một số tài khoản nào không?
Kiểm tra lại từng tài khoản xem có bị ghi lộn số không?
Vào đúng bên nợ, bên có của tài khoản.
Kiểm tra các tài khoản tổng hợp được lên từ các tài khoản chi tiết.