LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

huoucao

New Member
Hội viên mới
Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Bản chất của báo cáo thuế là cứ có hóa đơn thể hiện thuế là kê khai. không có thì thôi.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác

Bạn tham khảo ở link dưới.

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=114617
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là hđ bán hàng thông thường thì bạn kê theo tháng vào Mẫu số :05-GTGT, và lưu tại DN thôi.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

đó là hóa đơn thông thường, không có cột thuế sao kê khai thế làm gì?
bạn chỉ được đưa vào chi phí để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thôi .Thân!
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Đấy là HĐ thông thường tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mà chỉ được tính vào chi phí doanh nghiệp thôi.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác

hđ THỒNG THƯỜNG ko cần phải kê khai vì HĐ làm gì có thuế mà kê khai HĐ TH chỉ đưa vào chi phí thui
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

hu...hu.....vậy tháng trước em ko bít lại ko hỏi các bác lại kê vào rùi (kê vào cột 3 loại 0% ấy) báo cáo rùi có sao ko a???
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Kê rồi cũng không sao bạn ạ, vì tổng tiền thuế GTGT vẫn không thay đổi. Khi Quyết toán thuế họ chỉ quan tâm đến tổng số tiền thuế VAT kê có thừa hay thiếu so với hóa đơn bạn có thui.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác
Bạn không cần kê khai ..Cái đó để theo dõi và cho và các sổ chi tiết thôi..tờ khai thuế chỉ theo dõi thuế GTGT thôi , nên cứ HĐ nào có thuề GTGT thì bạn mới kê nhé..Thân
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác
Mục đích khai thuế đầu vào là để khấu trừ thuế gtgt,hóa đơn ko có VAT thì khai làm gì?hạch toán cho vào chi phí quý là oki:lanlon:
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Là: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG( như văn phòng phẩm, Tiếp khách...) vẫn có Ký hiệu..., Số... ,mã số thuế ....của đơn vị họ bán (chỉ có tổng tiền thui, ko có cột thuế GTGT. Như vậy có đuợc kê khai hàng tháng báo cáo thuế ko a, hay chỉ cho vào chi phí khi báo cáo quý ??Thanks các bác

Bạn vẫn kê khai bình thường thôi,vì hoá đơn thông thường bản thân khi người bán cho mình khi mua họ cũng đã đóng 10% VAT trong đó rồi.Chỉ có điều khi xuất ra cho mình thì khi kê khai mình không kê khai 10% VAT thôi.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Bạn vẫn kê khai bình thường thôi,vì hoá đơn thông thường bản thân khi người bán cho mình khi mua họ cũng đã đóng 10% VAT trong đó rồi.Chỉ có điều khi xuất ra cho mình thì khi kê khai mình không kê khai 10% VAT thôi.

Hóa đơn thông thường không có khai thuế VAT nhé, nếu là hóa đơn GTGT mà thuế suất 0% mới kê khai bạn àh.
 
Ðề: LÀ : Hóa đơn Bán hàng, có được kê khai hàng tháng ko??

Bạn vẫn kê khai bình thường thôi,vì hoá đơn thông thường bản thân khi người bán cho mình khi mua họ cũng đã đóng 10% VAT trong đó rồi.Chỉ có điều khi xuất ra cho mình thì khi kê khai mình không kê khai 10% VAT thôi.
hi bạn,hoalan_chi đính chính 1 chút nhé.có 2 trường hợp
1)ko cần kê,hạch toán cho vào chi phí TNDN
2)muốn kê thì kê,hạch toán cho vào chi phí TNDN
vậy sao ko chọn phương án 1 cho khỏe nhỉ?mắc công vừa khai thuế,vừa hạch toán.Có số thuế gtgt để khấu trừ đâu mà kê khaitôns 1 phút đánh tờ HĐ thông thường đó zô nữa :cuoiranuocmat:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top