Kiểm tra sổ sách làm BCTC

  • Thread starter ha trang
  • Ngày gửi
H

ha trang

Guest
Có anh chị nào rành làm BCTC bên công ty xây dựng giúp em kiểm tra sổ sách với
Em mới làm lần đầu, hiểu sao làm vậy, có khi định khoản và kết chuyển sổ bị sai
ANh chị ơi giúp em với, sắp hết hạn mất rùi, em lo wá!!!!!!!!!!:mocmui:
Em mới kết sổ hàng tháng mà ko bít làm như vậy có đúng ko, định khoản và kết chuyển từ tài khoản 152->154->632_911 để xác định lợi nhuận như vậy
có ổn không ạ!
Nếu anh chị có thời gian giúp em kiểm tra sổ sách thì cho em xin dc mail nhé!
Em xin cảm ơn nhìu nhìu!
Cứu em với
 
Ðề: Kiểm tra sổ sách làm BCTC

Có anh chị nào rành làm BCTC bên công ty xây dựng giúp em kiểm tra sổ sách với
Em mới làm lần đầu, hiểu sao làm vậy, có khi định khoản và kết chuyển sổ bị sai
ANh chị ơi giúp em với, sắp hết hạn mất rùi, em lo wá!!!!!!!!!!:mocmui:
Em mới kết sổ hàng tháng mà ko bít làm như vậy có đúng ko, định khoản và kết chuyển từ tài khoản 152->154->632_911 để xác định lợi nhuận như vậy
có ổn không ạ!
Nếu anh chị có thời gian giúp em kiểm tra sổ sách thì cho em xin dc mail nhé!
Em xin cảm ơn nhìu nhìu!
Cứu em với

Bên xây dựng không kết chuyển từ 152->154 Trang ạh.
Nếu Nguyên vật liệu mua về nhập kho rồi mới xuất ra công trình thì từ 152 -> 621 ->154.
Còn nếu mua xuất thẳng công trình thì bạn đưa vào 621->154. Nhân công thì đưa vào 622, máy thi công 623. Các chi phí khác 627.
Cuối tháng kết chuyển các chi phí này về 154.
Khi công trình kết thúc.
Kết chuyển từ 154->632 để xác định lãi lỗ theo từng công trình.

Kinh nghiệm KT HTĐ chưa có, và cũng bận quá, nên không giúp hatrang được. Nhưng KT Xây dựng có nhiều cái khác với dịch vụ, sản xuất và TM.
 
Ðề: Kiểm tra sổ sách làm BCTC

Bên xây dựng không kết chuyển từ 152->154 Trang ạh.
Nếu Nguyên vật liệu mua về nhập kho rồi mới xuất ra công trình thì từ 152 -> 621 ->154.
Còn nếu mua xuất thẳng công trình thì bạn đưa vào 621->154. Nhân công thì đưa vào 622, máy thi công 623. Các chi phí khác 627.
Cuối tháng kết chuyển các chi phí này về 154.
Khi công trình kết thúc.
Kết chuyển từ 154->632 để xác định lãi lỗ theo từng công trình.

Kinh nghiệm KT HTĐ chưa có, và cũng bận quá, nên không giúp hatrang được. Nhưng KT Xây dựng có nhiều cái khác với dịch vụ, sản xuất và TM.

Doanh nhgiệp Nhỏ và Vừa hạch toán TK 154 đúng rồi, không qua TK 621. Tuy nhiên không phải kết chuyển, mà có 2 trường hợp:
1. Mua về dùng thẳng cho công trình: Nợ 154/ Có 111
2. Nhập kho : Nợ 152/ Có 111, khi xuất thi công : Nợ 154/ Có 152

Bạn Ha trang nhắn cho Daniel : iskata2001@yahoo.com Daniel sẽ đưa ra cách xử lý nhanh, chính xác.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kiểm tra sổ sách làm BCTC

Hạch toán như Ha Trang là đúng từ 152 -> 154 -> 632 - > 911 Là rất đúng (chỉ thêm chi tiết là yếu tố vật liệu khi KC từ 152 - qua 154 vì tài khoản 621 không có trong hệ thống nữa theo QĐ 48 của bộ tài chính
Nên nhập kho và xuất kho thi công để dễ theo dõi tổng hợp vật tư công trình
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top