không được khấu trừ thuế

chieuhe85

Member
Hội viên mới
Công ty em có một lô hàng trị giá 40.000.000 thuế 10% bi giờ thuế không cho khấu trừ vì công ty bán hàng cho mình có vấn đề, mà mình đẫ trả tiền hàng và tiền thuế cho họ rồi
Trong trường hợp này thì nên định khoản thế nào?
Các pác giúp em với
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Công ty em có một lô hàng trị giá 40.000.000 thuế 10% bi giờ thuế không cho khấu trừ vì công ty bán hàng cho mình có vấn đề, mà mình đẫ trả tiền hàng và tiền thuế cho họ rồi
Trong trường hợp này thì nên định khoản thế nào?
Các pác giúp em với

Đưa tiền thuế vào tiền hàng lm2 chi phí luôn chừ trăng sao gì nữa.
Xem như mình mua món này với giá 40tr, Hđ ko thuế thôi.
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Chắc là bạn đã kê khai thuế rồi phải ko? vậy thì cứ để đó, khi nào có quyết định chính thức về khoản thuế này thì tính tiếp
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Sao lại ko cho bạn khấu trừ, trừ trường hợp bên bạn cũng có vấn đề với cái HĐ này
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Chắc là bạn đã kê khai thuế rồi phải ko? vậy thì cứ để đó, khi nào có quyết định chính thức về khoản thuế này thì tính tiếp

Pác ơi !!
Bạn ấy đã nói rõ là Thuế không cho khấu trừ rồi mà.
Như vậy có thể kế luận là bạn ấy đã khai thuế rồi và khi kiểm tra CB Thuế phát hiện ra đơn vị bán hàng cho Cty bạn ấy có vấn đề nên đề nghị loại tờ HĐ này ra. Vì vậy bạn ấy mới hỏi sẽ định khoản như thế nào ?
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Công ty em có một lô hàng trị giá 40.000.000 thuế 10% bi giờ thuế không cho khấu trừ vì công ty bán hàng cho mình có vấn đề, mà mình đẫ trả tiền hàng và tiền thuế cho họ rồi
Trong trường hợp này thì nên định khoản thế nào?
Các pác giúp em với

Đưa vào 632 với khỏan thuế VAT đầu vào ko được khấu trừ này (or 811)=> N632/C133, chi phí này bị loại ra khi quyết toán thuế vì hóa đơn đầu vào của nó có vấn đề theo kết luận của cơ quan thuế !!:book:
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Đưa tiền thuế vào tiền hàng lm2 chi phí luôn chừ trăng sao gì nữa.
Xem như mình mua món này với giá 40tr, Hđ ko thuế thôi.
khoản tiền hàng và tiền thuế em định khoản bình thường từ đầu năm rồi, bi giờ kết chuyển thuế thì phải loại nó ra a?
mà cái tờ đó nó từ đầu năm 2007 , công ty em trả cả thuế rồi cơ mà, bây giờ không được khấu trừ phải nộp ra chỗ thuế đó
 
Sửa lần cuối:
Ðề: không được khấu trừ thuế

Khi bạn mua hàng về cứ hạch toán bình thường.
Có 331/Nợ 156, 133
Khấu trừ bình thường: Có 133/Nợ 3331
Khi thuế kiểm tra không cho khấu trừ thì bạn hạch toán điều chỉnh: Ghi bút toán đỏ:Có 133/ Nợ 3331
Trả lại hàng:
Có 133, 156/ Nợ 331
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

cái tờ đó nó từ đầu năm 2007 , công ty em trả cả thuế rồi cơ mà, bây giờ không được khấu trừ phải nộp ra chỗ thuế đó

Nếu thuế ko cho khấu trừ thì cả phần tiền thuế và tiền hàng này đều ko đc tính vào chi phí hợp lý, coi như thuế xuất toán tờ hóa đơn đó
Khi bạn mua hàng về cứ hạch toán bình thường.
Có 331/Nợ 156, 133
Khấu trừ bình thường: Có 133/Nợ 3331
Khi thuế kiểm tra không cho khấu trừ thì bạn hạch toán điều chỉnh: Ghi bút toán đỏ:Có 133/ Nợ 3331
Trả lại hàng:
Có 133, 156/ Nợ 331
Đâu có trả lại hàng gì đâu hả bạn
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Căn cứ vào hóa đơn GTGT khi mua hàng và bạn cứ định khoản bình thường như vậy thôi.
Nợ 152
Nợ TK133
Có TK334
Vì bạn đã trả tiền rồi nên:
Mợ TK334
Có TK111(112)
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Căn cứ vào hóa đơn GTGT khi mua hàng và bạn cứ định khoản bình thường như vậy thôi.
Nợ 152
Nợ TK133
Có TK334
Vì bạn đã trả tiền rồi nên:
Mợ TK334
Có TK111(112)
334 là cái gì thía?
Tớ không hiểu
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Căn cứ vào hóa đơn GTGT khi mua hàng và bạn cứ định khoản bình thường như vậy thôi.
Nợ 152
Nợ TK133
Có TK331
Bạn đã trả tiền
Nợ TK 331
Có TK111(112)
Còn thuế GTGT vẫn được khấu trừ bình thường:
Nợ TK333
CÓ TK133
 
Sửa lần cuối:
Ðề: không được khấu trừ thuế

khoản tiền hàng và tiền thuế em định khoản bình thường từ đầu năm rồi, bi giờ kết chuyển thuế thì phải loại nó ra a?
mà cái tờ đó nó từ đầu năm 2007 , công ty em trả cả thuế rồi cơ mà, bây giờ không được khấu trừ phải nộp ra chỗ thuế đó

Tất nhiên rùi bạn.
Giờ bạn làm bảng điều chỉnh 01/KHBS mang đi nộp đi he.
Đồng thời nộp luôn khoảng thuế ni mà bạn đã lỡ khấu trừ trong tháng đo luôn.
 
Ðề: không được khấu trừ thuế

Theo mình nghỉ thì giá trị thuế của lô hàng này bạn phải đưa vào chi phí thôi và nếu đây là rủi do khách quan thì bạn nên nên thuyết minh với thuế để có thể đưa phần giá trị thuế không được khấu trừ đó vào chi phí hợp lý! ngược lại sẽ bị loại ra trước khi tính thuế TNDN đấy.:hysterical::hypo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top