Cả nhà cho e hỏi chút ạ?
Bên e có một lô hàng NK trên tờ khai ghi tổng tiền thuế phải nộp là 69.104.000 VNĐ. Nhưng khi bên chi cục HQuan trong TPHCM xem xét kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan lại ấn định bắt bên e phải nộp thêm số thuế là 3.321.000 (bao gồm cả thuế NK và thuế VAT hàng NK).
Nhưng chi cục HQ lại ko ghi cụ thể là tăng số thuế đó là tăng từ mặt hàng nào, chịu thuế suất bao nhiêu % mà chỉ ghi chung chung là bắt nộp thêm số tiền thuế đó.
Bên e đã nộp thuế 2 lần, có hai tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
- tờ 1: là số tiền thuế trên tờ khai
- tờ 2: là số tiền thuế phải nộp thêm
Vậy bây giờ e phải phán ánh số tiền thuế đó ntn trên tờ khai VAT tháng 11 ạ? Bỏi vì có những mặt hàng chịu thuế 10%, có mặt hàng 5% mà.
Và khi hạch toán nhập kho từng mặt hàng đó lại ko biết số tiền tăng thuế đó đánh vào mặt hàng nào bị tăng. Thì e sẽ phải xử lý thế nào với số tiền thuế này ạ
Mọi người chỉ giúp e với ạ. E cảm ơn
Bên e có một lô hàng NK trên tờ khai ghi tổng tiền thuế phải nộp là 69.104.000 VNĐ. Nhưng khi bên chi cục HQuan trong TPHCM xem xét kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan lại ấn định bắt bên e phải nộp thêm số thuế là 3.321.000 (bao gồm cả thuế NK và thuế VAT hàng NK).
Nhưng chi cục HQ lại ko ghi cụ thể là tăng số thuế đó là tăng từ mặt hàng nào, chịu thuế suất bao nhiêu % mà chỉ ghi chung chung là bắt nộp thêm số tiền thuế đó.
Bên e đã nộp thuế 2 lần, có hai tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
- tờ 1: là số tiền thuế trên tờ khai
- tờ 2: là số tiền thuế phải nộp thêm
Vậy bây giờ e phải phán ánh số tiền thuế đó ntn trên tờ khai VAT tháng 11 ạ? Bỏi vì có những mặt hàng chịu thuế 10%, có mặt hàng 5% mà.
Và khi hạch toán nhập kho từng mặt hàng đó lại ko biết số tiền tăng thuế đó đánh vào mặt hàng nào bị tăng. Thì e sẽ phải xử lý thế nào với số tiền thuế này ạ
Mọi người chỉ giúp e với ạ. E cảm ơn