Các anh chị cho e hỏi này nha
Năng nỉ các anh chi kế toán đó
hàng tồn ở kho 100tr ,mà trên sổ sách ghi 220tr ,thì khoản chênh lệch đó đưa vào hàng thiếu chồ xử lý hay hàng thừa chờ xử lý nè
Đồng thời cũng có hàng gởi đi bán là 130tr,nhưng ma thu hồi không được,nhưng e chưa có trích lập dự phòng,vậy e phải làm như thế nào để kết chuyẻn vào lổ của công ty ne
cty e cũng có một khoảng nợ,vậy e có đuợc bù trù thẳng vào được không ( lấy lý do là bồi thường thiệt hại do hang hoá hư hỏng nặng)
Các a chị giúp e với,e đang cần rất gấp ,huuuuuuuuuuuuuuuu
Năng nỉ các anh chi kế toán đó
hàng tồn ở kho 100tr ,mà trên sổ sách ghi 220tr ,thì khoản chênh lệch đó đưa vào hàng thiếu chồ xử lý hay hàng thừa chờ xử lý nè
Đồng thời cũng có hàng gởi đi bán là 130tr,nhưng ma thu hồi không được,nhưng e chưa có trích lập dự phòng,vậy e phải làm như thế nào để kết chuyẻn vào lổ của công ty ne
cty e cũng có một khoảng nợ,vậy e có đuợc bù trù thẳng vào được không ( lấy lý do là bồi thường thiệt hại do hang hoá hư hỏng nặng)
Các a chị giúp e với,e đang cần rất gấp ,huuuuuuuuuuuuuuuu