Khấu hao và thanh lí TSCĐ. các bác giúp e vs

mrlam91

New Member
Hội viên mới
Tại DN X năm N có tài liệu:
1.Ngày 01/04 DN mua 1 máy công cụ đã sử dụng để dùng cho phân xưởng sản xuất phụ, với giá thỏa thuận chưa có thuế GTGT là 324 triệu đồng. thuế GTGT 32.4 tr
2 Ngày 01/06 DN đưa vào sử dụng cho phân xưởng sản xuất chính một máy mới với giá mua chưa có thuế GTGT la 420 triệu đồng, các chi phí khác để đưa TSCĐ vào hoạt động bình thường với giá chưa có thuế GTGT là 30 triệu đồng, thuế GTGT la 3 triệu đồng.
3 Ngày 01/07 DN dự kiến thanh lí xong một số dụng cụ đo lường ở bộ phận bán hàng(đủ tiêu chuẩn TSCĐ) đã khấu hao đủ, nguyên giá 120 triệu đồng, dự kiến thu về giá trị thanh lí là 4 triệu đồng(đã trừ tất cả chi phí cho thanh lí)
4 Ngày 01/09 DN bán một số thiết bị ko cần dùng vs nguyên giá là 90 triệu đồng đã khấu hao 90%, giá bán thỏa thuận là 5 triệu đồng.

Tính số tiền khấu hao năm của DN???
Biết DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Tỷ lệ khấu hao năn 12%

em ms tính dc TS1 vs TS2 ko it có đúng ko?
TS1 : 324*30%*(3/4)= 72,9 tr
TS2 : 450*30%*(7/12)= 78.75 tr
Các bác tính giúp e vs
 
Ðề: Khấu hao và thanh lí TSCĐ. các bác giúp e vs

1) N211: 324
N133:32.4
C 111,112,331: 356,4
2a) N211: 420
N133: 42
C111,112.331: 462
2b) chi phí trước khi đưa vào hoạt động làm tăng nguyên giá
N211: 30
N133: 3
C111,112,331: 33
3) N811/C221:120
N111,112/C711: 4
4) N811: 9
N214: 81
C211: 90
N111, 112/ C711: 5
Đúng ko ta???
 
Ðề: Khấu hao và thanh lí TSCĐ. các bác giúp e vs

1) N211: 324
N133:32.4
C 111,112,331: 356,4
2a) N211: 420
N133: 42
C111,112.331: 462
2b) chi phí trước khi đưa vào hoạt động làm tăng nguyên giá
N211: 30
N133: 3
C111,112,331: 33
3) N811/C221:120
N111,112/C711: 4
4) N811: 9
N214: 81
C211: 90
N111, 112/ C711: 5
Đúng ko ta???

Đã khấu hao hết thì giá trị còn lại (TK 811) bằng 0.
Sửa lại: Nợ TK 214/ Có TK 211: 120 triệu.
các nghiệp vụ khác bạn hạch toán đúng.

Thân !
 
Ðề: Khấu hao và thanh lí TSCĐ. các bác giúp e vs

Đã khấu hao hết thì giá trị còn lại (TK 811) bằng 0.
Sửa lại: Nợ TK 214/ Có TK 211: 120 triệu.
các nghiệp vụ khác bạn hạch toán đúng.

Thân !

bạn này hạch toán đúng rồi nè. khấu hao hết rồi thì không có nợ tk 811 nữa. mà chỉ nợ 214/ có 211 thôi.
còn tính mức khấu hao thì bạn làm theo công thức giảng viên cho thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top