Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

glshop

Member
Hội viên mới
Mình có một thắc mắc nho nhỏ trong kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu trong báo cáo VAT hàng tháng :
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!

Cám ơn các bạn trước.
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mình có một thắc mắc nho nhỏ trong kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu trong báo cáo VAT hàng tháng :
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!

Cám ơn các bạn trước.

Tớ vẫn khai tên ng bán là tên đối tác nước ngoài, để trống MST (vì k có)
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mình có một thắc mắc nho nhỏ trong kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu trong báo cáo VAT hàng tháng :
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!

Cám ơn các bạn trước.

Tên người bán, bạn ghi chi cục hải quan nơi nộp thuế, còn mã số thuế thì bỏ trống nhé vì ko có đâu mà điền.
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Tên người bán, bạn ghi chi cục hải quan nơi nộp thuế, còn mã số thuế thì bỏ trống nhé vì ko có đâu mà điền.

tớ nghĩ CQHQ chỉ là nơi mình khai báo cho lô hàng NK thôi chứ. HQ đâu có cung cấp lô hàng NK đó. Nếu HQ là người bán thì công nợ tính cho ai? mà trên TKHQ thì mục 2 là "ng XK" mà bạn
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mình có một thắc mắc nho nhỏ trong kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu trong báo cáo VAT hàng tháng :
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!

Cám ơn các bạn trước.

- Tên người bán thì bạn khai tên nhà cung cấp nước ngòai luôn.
- MST để trống
- Ký hiệu hóa đơn bạn ghi ký hiệu của TKHQ
- Số hóa đơn bạn ghi số tờ khai nhập khẩu.
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

- Tên người bán thì bạn khai tên nhà cung cấp nước ngòai luôn.
- MST để trống
- Ký hiệu hóa đơn bạn ghi ký hiệu của TKHQ
- Số hóa đơn bạn ghi số tờ khai nhập khẩu.

phần Ký hiệu hóa đơn tớ ghi NK. ký hiệu của TKHQ thì tớ phải xem ở đâu trên TK. Còn Số hóa đơn và ngày HĐ đc thể hiện ở mục số 8 trên TKHQ rùi
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

phần Ký hiệu hóa đơn tớ ghi NK. ký hiệu của TKHQ thì tớ phải xem ở đâu trên TK. Còn Số hóa đơn và ngày HĐ đc thể hiện ở mục số 8 trên TKHQ rùi

Ký hiệu tờ khai nằm ở trên cùng bên phải của TK. Số hóa đơn và ngày hóa đơn bạn dựa ghi theo số tờ khai và ngày tờ khai.
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ký hiệu tờ khai nằm ở trên cùng bên phải của TK. Số hóa đơn và ngày hóa đơn bạn dựa ghi theo số tờ khai và ngày tờ khai.

Thank's về hướng dẫn "Ký hiệu HĐ" nhé. Số hóa đơn và ngày hóa đơn bạn dựa ghi theo số tờ khai và ngày tờ khai có lẽ chỉ áp dụng đ/v TK PMD thôi, còn TK HHNK thì mục 8 có đủ TT về Số hóa đơn và ngày hóa đơn mà bạn.
hay có thể là tớ mới chỉ gặp 2 loại TK trên
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thank's về hướng dẫn "Ký hiệu HĐ" nhé. Số hóa đơn và ngày hóa đơn bạn dựa ghi theo số tờ khai và ngày tờ khai có lẽ chỉ áp dụng đ/v TK PMD thôi, còn TK HHNK thì mục 8 có đủ TT về Số hóa đơn và ngày hóa đơn mà bạn.
hay có thể là tớ mới chỉ gặp 2 loại TK trên

Bạn hiểu nhầm rồi, ý bạn nói là invoice? Invoice là chứng từ căn cứ về công nợ 2 bên. Còn đây là bạn khai báo cáo thuế với cơ quan thuế, chứng từ tính thuế phải dựa trên tờ khai nhập khẩu vì trên đó thể hiện số tiền thuế GTGT bạn phải nộp do hải quan xác nhận. Invoice không có tác dụng ở báo cáo này. vì vậy tờ khai NK xem như là 1 chứng từ hóa đơn.
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn hiểu nhầm rồi, ý bạn nói là invoice? Invoice là chứng từ căn cứ về công nợ 2 bên. Còn đây là bạn khai báo cáo thuế với cơ quan thuế, chứng từ tính thuế phải dựa trên tờ khai nhập khẩu vì trên đó thể hiện số tiền thuế GTGT bạn phải nộp do hải quan xác nhận. Invoice không có tác dụng ở báo cáo này. vì vậy tờ khai NK xem như là 1 chứng từ hóa đơn.

thank's nhé!
à nếu khai như thế thì tên người bán phải là CQHQ chứ nhỉ, vì HQ xuát TKHQ mà. Khó quá đi
 
Ðề: Khai báo thuế GTGT hàng nhập khẩu

thank's nhé!
à nếu khai như thế thì tên người bán phải là CQHQ chứ nhỉ, vì HQ xuát TKHQ mà. Khó quá đi

Nhìn vô dòng chỉ tiêu đó là đã biết bạn nhập khẩu rồi, chỗ tên người bán không quan trọng lắm, bạn khai tên NCC cũng được mà tên CQHQ cũng được, quan trọng là tiền thuế đúng hay sai kìa.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top